按实际到货暂估入库就是
老师 我盘存的时候发现 本月实际入库2000 出库2000 直接出库了 但是发票没有到 这种还需要暂估入库 如果暂估 我账实就会不符合
老师,当月暂估入库了500,结果当月实际发货了800,需要当月把暂估补到800吗?或者等发票来了再直接把500暂估冲红,再按实际发票入账?
老师您好!我4月份暂估的商品当月卖出去了 ,5月开的票我冲了暂估,然后在按发票做账,怎么库存数量还在?是需要把4月的结转成本哪个分录也要红冲吗?
老师,我们21年12月末有2笔材料已付款未到票暂估入库,结转了成本,当时:借,库存,贷,应付~暂估,后来结转成本,借:主营成本,贷:库存!但是今年10月刚收到发票,我可以直接把暂估冲掉吧?借:应付~暂估,贷;应付账款!还需不需要调整以前年度损益?
老师您好,请问一下,12月份采购一批货,付款了,也收到货了,但是发票未开,这种情况可以先暂估入账,然后次年等票收到了,再红冲暂估,按实际发票金额入账吗
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
当月暂估入库-色带500 结转成本800,库存商品-色带为负数 可以不用当时更正暂估数量哈? 直接等发票来了红冲暂估,再按实际入账,这样可以哈
为啥库房都没购入就销售那么多呢?
从代账公司拿回来的账,发展去年的错误操作,现在不知道该怎么解决
那就只有暂估800了,以后进货再冲