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老师您好!我4月份暂估的商品当月卖出去了 ,5月开的票我冲了暂估,然后在按发票做账,怎么库存数量还在?是需要把4月的结转成本哪个分录也要红冲吗?

2023-06-08 09:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-08 09:00

同学你好 暂估的和卖出去的数量一样吗

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快账用户5039 追问 2023-06-08 09:41

一样的,我们都是卖好多就在厂家拿好多

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齐红老师 解答 2023-06-08 09:46

那就先暂估入库 然后收到发票之后红冲暂估的再按照发票来做

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快账用户5039 追问 2023-06-08 09:50

我就是这样做的,但是我结转成本的时候还有库存,就是不晓得那里做错了?

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齐红老师 解答 2023-06-08 09:57

结转完之后还有库存正常呀

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快账用户5039 追问 2023-06-08 10:07

但是我暂估那个月已经卖了啊

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齐红老师 解答 2023-06-08 10:16

发票的数量和暂估的数量一致吗 一致的话你如果没有其他购进的发票那就库存为零

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快账用户5039 追问 2023-06-08 10:49

一致的,我是4月份购进未收到发票也没有付款,然后暂估入库结账了成本,5月收到发票我就冲暂估在做账,然后库存就还在,我不晓得那里做错了

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齐红老师 解答 2023-06-08 10:58

暂估的冲减的你看分录对吗

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快账用户5039 追问 2023-06-08 11:10

我做的 借:库存商品-973.44 贷:应付账款—应付暂估款-973.44 然后做了一笔 借:库存商品973.45 应交税费-应交增值税-进项税额126.55 贷:银行存款1100

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齐红老师 解答 2023-06-08 11:15

同学你好 你这个有一分的差额

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快账用户5039 追问 2023-06-08 11:24

对的,当时暂估单价保留两位小数有差异,目前数量还剩18张,但是库存应该为0,这个是那里没对?

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齐红老师 解答 2023-06-08 11:31

同学你好 这个一分转到营业外吧

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快账用户5039 追问 2023-06-08 11:53

数量不对怎么弄?

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齐红老师 解答 2023-06-08 11:59

同学你好 数量不对?那没办法

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同学你好 暂估的和卖出去的数量一样吗
2023-06-08
可以的,可以这么做的,成本不用动,暂估和发票一样的成本不用动。
2023-06-08
你好;    那你就红冲暂估分录 。然后去调整下 结转分录。 把多结转的成本给红冲了即可 。  
2022-03-09
你好,结转的成本也需要做的红冲结转的成本,借库存商品贷以前年度损益调整汇算清缴调整就可以的。
2022-03-09
您好 是要在4月份做个暂估入库 然后结转相对应的成本 等到5月份发票来了以后再冲回暂估 销售出库单是放在4月份的成本里面
2022-08-12
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