要做不抵扣勾选就是了哈
你好,老师,我想问下,招待费发票进项不能抵扣,这个发票能不能全额记入招待费,不认证转出,这样可以吗?不认证会有影响吗
本月进项大于销账 进项票都可以认证吧 不影响以后抵扣进项税吧 以后开票直到进项抵完吗 具体分录怎么做的?
老师好,年底12月的进项发票做账了但是不认证,不做抵扣可以吗,会不会对税有什么影响?
老师,不抵扣的进项发票,直接计入到成本费用中可以吗?不认证会有影响吗?
收到专用发票后,没有认证抵扣,但记账计入了进项税额。后面月份直接勾选进项发票,这样子有影响吗?
老师,我们单位兼职的我按劳务报酬申报个税,要开票吗?对方,工资单可以吗
老师 请问这里说的具体什么意思
您好,老师,小规模纳税人公司,老板朋友的车免费挂在公司然后个人卖了1.8万,免费挂靠,之前的财务没有入固定资产,这个怎么做账务处理?申报增值税和企业所得税怎么申报?
老师 一般纳税人对公可以开:废费矿物油普通发票吗
老师,关联公司的销售能平价出售吗
老师,外贸首单出口,业务说是售价1000,代收付国内运费200,收汇也是收到1200。报关单上e x w1000,杂费200,现出口退税申报,税务审核说出口收入要按照1200。说这种其实是fo b。那我做账和申报免税收入也按照1200?还是就按照1000?
如果季度业所得税是32700,以前年度有亏损-583200,弥补以前年度亏损取数是32700
老师,出口退税申报不一致风险主要在跨年吗?比如6月发生出口,六月账务入收入。七月增值税申报免税收入,进项挂着不抵扣。增值税免税不影响应交增值税。所得税年度内都可以。不存在不一致的嘛?哪个点影响增值税和所得税风险呢?需要注意什么第一次出口
老师您好。我司老板娘这几年从公司按月薪1.8K出工资,现在公司费用大,想调她这个工资,那现在调多少合适?
小规模纳税人,银行收到20万工程款,未开发票,怎么做账?