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2021年度对固定资产进行处置,A105080资产折扣中的资产原值、本年折旧、摊销额以胶累计折旧、摊销额如何填写?

2023-03-01 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-01 15:00

固定资产折旧是指在一定期限内,根据资产价值的衰减程度,将资产价值按一定比例分摊到相应会计期间,以减少账面价值。A105080资产折扣中的资产原值、本年折旧、摊销额应填写为:资产原值按原购买价格填写;本年折旧=(资产原值-本年折旧)*折旧率;摊销额=本年折旧*(1-累计折旧率)。

拓展知识:固定资产折旧的方法有很多种,如平均年限法、双倍余额递减法、工作量法等,企业可以根据实际需要选择适合自身的折旧方法。应用案例:某公司2019年1月1日购进固定资产一台设备,原值为50000元,残值率为10%,预计使用寿命为10年,采用平均年限法计算2019年的折旧,则本年折旧额=(50000-5000)*(1/10)=45000元,摊销额=45000*(1-0.1)=40500元。

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您好,原值是期末原值+本期减少原值,本年折旧是本年累计折旧贷方发生额,累计折旧是期末累计折旧+本期减少累计折旧
2022-04-24
你好,账载金额:资产原值=等于科目余额表资产的原值金额其实就是购置成本金额,本年折旧=2020年度计提的折旧、摊销额=2020年度计提的摊销,累计折旧=是截止到20年底计提的折旧的、摊销额, 税收金额:(资产计税基础=资产原值,税收折旧=摊销额=2020年度计提的摊销、摊销额,累计折旧==是截止到20年底计提的折旧的、摊销额)
2021-05-18
同学你好 对的 资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》填报说明: 1.第1列“资产账载金额”:填报纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额。 2.第2列“本年折旧、摊销额”:填报纳税人会计核算的本年资产折旧、摊销额。 3.第3列“累计折旧、摊销额”:填报纳税人会计核算的历年累计资产折旧、摊销额。 4.第4列“资产计税基础”:填报纳税人按照税法规定据以计算折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额。 5.第5列“按税收一般规定计算的本年折旧、摊销额”:填报纳税人按照税法一般规定计算的允许税前扣除的本年资产折旧、摊销额,不含加速折旧部分。 对于不征税收入形成的资产,其折旧、摊销额不得税前扣除。第5至8列税收金额应剔除不征税收入所形成资产的折旧、摊销额。 6.第6列“加速折旧额”:填报纳税人按照税法规定的加速折旧政策计算的折旧额。 7.第7列“其中:2014年及以后年度新增固定资产加速折旧额”:根据《固定资产加速折旧、扣除明细表》(A105081)填报,为表A105081相应固定资产类别的金额。 8.第8列“累计折旧、摊销额”:填报纳税人按照税法规定计算的历年累计资产折旧、摊销额。 9.第9列“金额”:填报若不填写第6列则第2-5列的余额,若填写第6列则第2-6列的余额。 10.第10列“调整原因”:根据差异原因进行填报,A、折旧年限,B、折旧方法,C、计提原值,对多种原因造成差异的,按实际原因可多项填报。
2022-04-21
第二列填写的是2023年当年的折旧 第三列填写的是从购买的次月到2023年年底的折旧,这个里面包含2022年,还有2021年的。
2024-04-04
1.资产原值:资产原值应填报纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额。对于当年有固定资产清理的情况,资产原值应包含所有尚未清理完毕的固定资产的原值。若清理的固定资产在年初已存在,其原值应继续列入;若年中清理,且清理完毕,则不应再列入。 2.本年折旧、摊销额:此部分应填报纳税人会计核算的本年资产折旧、摊销额。对于清理的固定资产,如果在清理前已经计提了折旧,那么这部分折旧应计入本年折旧额中。若固定资产在年中清理完毕,那么清理后的期间不应再计提折旧。 3.累计折旧、摊销额:此部分应填报纳税人会计核算的累计(含本年)资产折旧、摊销额。这意味着要加上以前年度已经计提的折旧和摊销,以及本年计提的折旧和摊销。对于清理的固定资产,其从购置到清理前的所有折旧都应计入累计折旧中。
2024-03-08
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