借银行房款待期的应付款,然后分红的,借其他应付款,贷银行存款。

某电子企业为增值税一般纳税人,2021年7月发生下列经济业务:(1)销售A产品50台,不含税单价8000元,货款收到后,向购买方开具了增值税专发票,并将提货单交给了购买方。截止月底购买方尚未提货。〈2)将20台新试制的B产品分配给投资者,单位成本为6000元,该产品尚未投放市场。<3)单位内部职工集体福利领用甲材料1000千克,每千克单位成本为50元。(4)企业某项免征增值税项目领用甲材料200千克,每千克单位成本50元,同时领用A产品5台。(5)当月丢失库存乙材料800千克,每干克单位成木20元,作待处理财产损益处理。(6)单月发生购进货物的全部进项税额为7000元。其他资料:上月进项税额巴全都抵扣完步,本月取得的进项税额抵扣凭证均己申报抵扣。不考虑其他影响因素,购销货物增值税税率均为13%,税务局核定的B广品成木利润率为10%要求:(1〕计算当月销项税额
1某电子企业(为增值税一般纳税人),2021年7月发生下列经济业务:(1)销售A产品50台,不含税单价为8000元。货款收到后,向购买方开具了增值税专用发票,并将提货单交给了购买方。截至月底,购买方尚未提货。(2)将20台新试制的B产品分配给投资者,单位成本为6000元。该产品尚未投放市场。(3)单位内部职工集体福利领用甲材料1000千克,每千克单位成本为50元(4企业某项免征增值税项目领用甲材料200千克,每千克单位成本为50元,同时领用A产品59.5)当月丟失库存乙材料800千克,每千克单位成本为20元,作待处理财产损溢处理、(6)当月发生购进货物的全部进项稅额为70000元。其他相关资料:上月进项税额己全部抵扣完毕,本月取得的进项税额抵扣凭证均己申报抵扣。购销货物增值税税率均为13%,税务局核定的B产品成本利润率为10%-要求:(1)请计算当月销项税额;(2)请计算当月可抵扣进项税额;(3)请计算当月应缴增值税税额。
以下会计分录怎么做?1.财务科购买单据一批500元,现金支付。2.从海通厂购入材料,增值税专用发票注明价款20000元,增值税额3400元,材料验收入库,款项尚未支付。3.用银行存款1000元支付企业筹资手续费。4.用银行存款支付借款利息100000元(已预提)。5.计算结转本月应付职工工资66500元,其中甲产品生产工人20000元,乙产品生产工人工资30000元,车间管理人员工资12000元,厂部管理人员工资4500元。6.计提本月固定资产折旧费6000元,其中车间固定资产折旧3500元,行政部门固定资产折旧2500元。7.按甲、乙产品生产工人工资比例分配制造费用5000元。8.以银行存款66500元支付职工工资。9.仓库发出材料一批,用于生产甲产品5000元,生产乙产品8000元,车间一般耗用1000元,管理部门耗用5000元。10.结转完工产品生产成本,甲产品成本42000元,乙产品成本为36000元。11.年净利润60000元,按法定比例提取取10%盈余公积金和5%公益金。12.假设本年利润”12月的期末余额为100万元按利润总额的25%计算应交所得税。
单位购买的设备,前面已经下固定资产,但是后面又让职工集资购买了,每月,机器产生的利润,五五分,职工交来钱怎么做凭证,和利润怎么做凭证
老师 我想问下 我们公司2020年使用购买的厂房,但是发票是2022年给的,并且只给了一部分,所以一直未入账。我在新增固定卡片,选择使用期间是2020年,系统提示使用期间早于录入期间不能生成凭证 应该怎么办呢? 第二个问题想问下 我们这个厂房是 法人个人付给开发商收付款,然后每个月法人转钱进来付贷款及利息 ,这个账务处理怎么做呢? 也不知道这个厂房最后利息会是多少 因为可能会提前还款 ,我录入固定资产是不是按照合同总价 如700万 借固定资产 700万(不含税) 进项 (已收发票进项额)8.2万 贷 其他应付款-法人 200 长期应付款 400 应付利息 100呢?
记账公司接了,酒店内账统计的业务,如何拟定合同?有合同模版吗
我们公司从村委会流转土地经营权,然后转给农业生产者,免增值税吧?需要开发票吗?发票怎么开?
有的罚款是销售费用有的是营业外收入或者支出要怎么区分
之前做过外贸的但是公司规模小,成本什么的也没有做的那么到位,现在去面试一个同行业工贸一体还是高新的出口企业的主管,感觉心里没底,需要怎么做这个工作,还请老师指点
老师您好,有公司做财务外包服务的合同模版吗?
出纳到月末 做完银行余额调节表,是不是要把没记账的事项写到第二个月是吗?
公甲公司下办了幼儿园,幼儿园老师外包出去,属于劳务人员,公司给老师买的工作费怎么记账?
@董孝彬老师。别的老师别回答,老师,我们称税务局的工作人员,怎么称呼为好?
请问老师,为公司购买的50元以下的小东西,这种小额零星无发票的东西可以拿什么单据入账?
公甲公司下办了幼儿园,幼儿园老师外包出去,属于劳务人员,公司给老师买的工作费怎么记账?
借银行 贷其他应付款 分红,借其他应付款,贷银行存款,剩余比他支付的多这一部分做工资。