1)请计算当月销项税额 50*8000*0.13+20*6000*1.1*0.13=69160
*(二)某电子企业(增值税一般纳税人),2020年7月发生下列经济业务 1.销售A产品50台,不含说单价为8000元。贷款收划后,向购买方开具了增值税专用发票,并将提货单交给了购买方。 2.将20台新试制的B产品分配给投资者。单位成本为6000元。该产品尚未投放市场。 3.单位内部员工集体福利领用甲材料1000千克,每千克单位成本为50元。 4.企业某免征增值说项目领用甲材料200千克,每千克单位成本50元,同时领用A产品5台 5.写月去失库存乙材料800千克,每千克单位成本为20元,作待处理财产损溢处理。 6.当月发生购进货物的全部进项税额为70000元。 其他相关资料:上月进项税额已全部抵扣完毕,本月取得进项税额抵扣凭证均已申报抵扣。购销货物增值税税率均为13%,税务局核定的B产品成本利润率为10% 要求:(把计算过程写在答题纸上) 1.请计算当月销项税额。 2.请计算当月可抵扣进项税赖。 3.请计算当月应缴纳增值税额。
某电子企业为增值税一般纳税人,2021年7月发生下列经济业务:(1)销售A产品50台,不含税单价8000元,货款收到后,向购买方开具了增值税专发票,并将提货单交给了购买方。截止月底购买方尚未提货。〈2)将20台新试制的B产品分配给投资者,单位成本为6000元,该产品尚未投放市场。<3)单位内部职工集体福利领用甲材料1000千克,每千克单位成本为50元。(4)企业某项免征增值税项目领用甲材料200千克,每千克单位成本50元,同时领用A产品5台。(5)当月丢失库存乙材料800千克,每干克单位成木20元,作待处理财产损益处理。(6)单月发生购进货物的全部进项税额为7000元。其他资料:上月进项税额巴全都抵扣完步,本月取得的进项税额抵扣凭证均己申报抵扣。不考虑其他影响因素,购销货物增值税税率均为13%,税务局核定的B广品成木利润率为10%要求:(1〕计算当月销项税额
1某电子企业(为增值税一般纳税人),2021年7月发生下列经济业务:(1)销售A产品50台,不含税单价为8000元。货款收到后,向购买方开具了增值税专用发票,并将提货单交给了购买方。截至月底,购买方尚未提货。(2)将20台新试制的B产品分配给投资者,单位成本为6000元。该产品尚未投放市场。(3)单位内部职工集体福利领用甲材料1000千克,每千克单位成本为50元(4企业某项免征增值税项目领用甲材料200千克,每千克单位成本为50元,同时领用A产品59.5)当月丟失库存乙材料800千克,每千克单位成本为20元,作待处理财产损溢处理、(6)当月发生购进货物的全部进项稅额为70000元。其他相关资料:上月进项税额己全部抵扣完毕,本月取得的进项税额抵扣凭证均己申报抵扣。购销货物增值税税率均为13%,税务局核定的B产品成本利润率为10%-要求:(1)请计算当月销项税额;(2)请计算当月可抵扣进项税额;(3)请计算当月应缴增值税税额。
某电子企业为增值税一般纳税人,2019年7月发生下列经济业务: (1)销售A产品50台,不含税单价8000元。货款收到后,向购买方开具了增值税专用发票,并将提货单交给了购买方。截至7月月底,购买方尚未提货。 (2)将20台新试制的B产品分配给投资者,单位成本为6000元。该产品尚未投放。 (3)单位内部职工集体福利领用甲材料1000千克,单位成本为50元。 (4)企业某项免征增值税项目领用甲材料200千克,单位成本为50元,同时领用A品5台。 (5)当月丢失库存乙材料800千克,单位成本为20元,作待处理财产损溢处理。(6)当月发生购进货物的全部进项税额为70000元。 要求: (1)计算当月销项税额。 (2)计算当月可抵扣进项税额 (3)计算当月应纳增值税税额
郭老师,郭老师,那是库存报表啊,我想要增值税申报表
老师,我换了新工作,在记账公司上班。之前是个国企,但是属于文员出纳岗,也不是正式的,不过领导对我特别好。可是感觉不学东西,而且管理也有些乱。所以我就去了记账公司当会计助理,站在目前主要工作是开发票,我不知道我的选择是不是对的
a工厂从b工厂暂时借调二个工人干活,a工厂支付工人每天300元,如何申报?是工资还是劳务,需要签合同吗?估计借调时长不到1个月,或者时间更长一点几个月,根据业务需要订
你好,老师,我们公司每个月水电费是直接交到物业公司的电费户头的,那么供电公司只能给物业公司开具发票,然后物业公司说做个三方协议,到时候在给我们开具发票,但是我们是企业支付宝缴纳的,这种操作可行吗,原则上应该是我们把钱对公转到物业公司,他们自己去缴纳,然后给我们开具发票呢。他们和老板协商好三方协议这种可以吗?
请问老师,我们公司销售货物 客户要求退货退款 怎么写分录?冲减收入还是成本?
请问销售货物退货退款完整的账务处理怎么做
老师 我问一下 我汇算清缴的时候发现去年多结转了30000多成本 我在汇算清缴调增了 在本年借红字库存商品 贷 未分配利润 这样一来 就不改四季度报表了可以吗
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董孝彬老师 您好 我说的意思是我说的减少的120万 是 (总资产➖欠供货商货款的钱)为依据得出来数 会计恒等式是资产 负债➕所有者权益 这里的资产是等于上面的总资产➖欠供货商货款的钱还是 总资产呢
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业务4领用 A产品多少这里?