借应付账款暂估 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
记账公司给我们暂估了21万的成本费用,他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
我公司是小规模纳税人,2021年的时候暂估了一笔管理费用,其中有一笔20万的款项一直没收到发票,所以汇算清缴的时候进行了费用调增,补交了税。今天对方把票开给了我们,这笔费用做账要怎么处理?(暂估时:借管理费用-暂估,贷应付账款-暂估;)
新接手一公司账,财务人员把22年的社保做了暂估,借:管理费用 贷:应付账款-暂估 我现在应该怎么处理这笔账?
老师,您好。21年度我暂估了一笔50万的费用(借:费用,贷:应付帐款);然后22年初收到发票的时候,账务处理我直接做成了22年的当期费用了(借:费用,贷:应付帐款)。今年汇算清缴才发现这笔费用是21年的。我要怎么做账务处理呢?
之前做账是 :借库存商品 贷应付账款-暂估。 结转了成本, 借主营业务成本 贷库存商品。(暂估是代理记账公司虚的暂估不用缴税,后边就没再管了) 目前科目余额表上挂着 应付账款—暂估。暂估款已经在2022年汇算清缴调增了。 账务处理怎么做?
老师您好,我想问一下财产和行为税纳税申报表中,计税依据那栏填什么数据?在账上看哪个科目的数?
稿费个税的计算公式,麻烦给我个
老师我们是租赁厂房出去,租的公司水电费我们是不是可以开水费和电费发票给他们?开专票?
咔咔老师,请问,现在小规模纳税人增值税优惠政策是什么
老师您好!A公司承包加油站,我公司与A公司签订了合作协议,共同经营。需要改造才能正常运营,我公司为此购买的加油设备、办公设备、宿舍床铺、食堂设施等,怎么做分录?谢谢
老师你好,请问一下我们公司收到工伤报销的款应该怎么做账务处理呀
老师什么车免购置税了?
纳税人等级为A级是啥意思,之前都是B级、突然就变了,为什么啊?是税局盯的紧了吗
老师:购买的erp软件我计入无形资产对吗?
老师,我这个月的销项2800元,我勾选了3月份的一张进项9850元,做分录的时候怎么做, 借:库存商品 应交税费-待认证进项税额9850元还是2800元
暂估是22年年底做的
2023年调整就是按照我的这么做就行