你好,填写350万的一到12月份的。

老师好,之前1-9月是定期定额的,10月转查账征收了,那么在申报年度生产经营所得 营业收入 这一栏 是填写1-12月的收入总额 还是只要填写 转查账征收10-12月的收入就可以了
老师好,单位之前都是定额定额 系统自己申报的 后来被转查账征收了 比如1-9月开票300万 10月通知转查账 10-12月开票 50万,那么在申报2022年生产经营所得时 营业收入 填写多少
老师您好,我单位为一般纳税人,2022年1-11月份没有开票,企业所得税自报收入共24564.6,但是当时增值税报零,现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额,我更正了2022年的增值税,在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税,我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票,缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说,就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多,这两万多为不开票自报收入,按期申报时只填写了所得税数据增值税报零,造成年度所得税数据与增值税不符,所以我就更正申报增值税,且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答!非常感谢!
你好老师,我是上海地区的,以前是核定征收缴税,2023年变成了查账征收,我第一个季度报税开票金额30万以内(实开五六万),这个是免税的。 第二个季度报经营所得税时(预缴纳所得税)发现问题了从核定征收变成了查账征收,扣的税款比原来高出好几倍,我现在不知道该怎么报税交税了。以前都是填个收入总额就行了,成本是0元。现在报税减免完还是原来的好几倍价格,我以后该怎么报税,成本费用是指的别人给我开的发票还是什么,收据或者不是发票之类的能作为成本费用吗。还有就是我在网上看查帐征收要开始做账了,我要怎么做帐? 问题有点多,麻烦老师了!感谢!
您好老师,我是个体户,去年核定改查账征收了,我开票收入是50万,税务局说我申报的不对,发个一个表让我修改,里面有个是经营所得55万,和增值税50万,我不知道这里面哪里出问题,这个个体户负责人在别家单位有月工资5000,所以这个个体户申报成本的时候也是50万,问题来了,经营所得55,和增值税50填表后,需要缴纳的税款是800元左右,我想知道经营所得是什么?还有怎么能不缴纳税款,求解
你好老师,我现在遇到一个实操的问题,就是说我现在需要一个审计报告,但是现在账套做出来负债108万,注册资金是100万,实缴是5万,现在就是审计的提议就是把负债转成实缴资本,这个分录不会写?如果调整了对以后有没有影响?求老师解答
如何查对方企业有无外债,财表是0的企业!如何我公司接手,原企业如果有外债如何避免?
老师,固定资产入账需要什么凭证?固定资产的开始使用日期写开票日期吗?好多付款日期?
老师,我进来一个商品单价含税价是33元,我如果加上3块钱利润再卖出去的话,是不是应该把税再加一次,就是33*1.13+3=40.29元?
老师,进口商品的流程是先有报关单然后交进口关税和增值税是吗?
我们是25年预付房租租赁费,26年收到发票。怎么做账
老师,任何单位是不是都既可以开专票又可以开普票
老师,无形资产每月摊销金额算错了,从25年6开始的,这个怎么办啊
个人租赁发票给法人个人可以用吗
@董孝彬老师,老师,是不是只有企业所得税是这个样子的,其他的表呢,都要填数吗?那问题是公司没业务的,不都是0申报吗?
这个 300万是定期定额的 根本就没有进项发票的,这个也要算在内。那这个交税不要交很多
因为你在年中间转了查账征税, 一年的都需要按照查账征税来交税
这个是规定,因为一年只有一种征税方式。
也就是说 这300万 也是必须要补进项进来不然只能交税 是这个意思吧
是的,是这个意思,是这么做的。
老师,这个转查账后 之前定期定额 也要包含在内 这个规定 有没有官方的条文发下原文我看下 链接
是的, 没有, 可以问一下你税务局
这个是规定,因为一年只有一种征税方式。 这个 没有对应条文 但是 好像 有的说是 之前定期定额的可以不算,只要算转查账后的 是不是每个地方的 税局局 要求不一样的
不是的,没有遇到过这种 第一个听说
老师,这个是规定,因为一年只有一种征税方式。 这个在哪里可以 查到这种规定
你好,我这边没有文件, 之前我们这边也有年之中间给转的 税务局说的 不是看的政策
明白了就是之前定期定额开出去的发票 也是要补成本进来的,没有成本进来的话 打个比方 之前定期定额交了10万的个税 现在总共要交的生产经营所得 是20万 那么 就是 还要在补10万的 个税 是这个意思吧
你好对的 是这个意思的
好的,谢谢老师
不用客气 工作愉快