提示不能扣除 6万 不符合这个规定

老师您好,我现在才知道有个员工要求一年发一次工资,,我也一直没帮他每个月零申报个税,那么这个月开始帮他报个税,之前的,入职日期填1月1日,然后填9个月工资总额,这个操作可以吗?谢谢!
老师 您好 请问一下就是个税我之前申报成功了 但是不知道为啥今天看是申报失败的状态 但是在查询统计这又是正常申报 我更正作废呢 又不可以 提示不存在申报的记录 这是什么原因呢
老师您好:麻烦您有空了,帮忙看下增值税申报表上期末留抵税额应该和我截图发的这个科目余额表上哪个科目余额是一致的申报表才是正确的。谢谢[咖啡]
老师您好,我这个月申报个税,这个人是1月没有收入的,工资是零,我申报的时候失败了,不知道是什么原因。我截图麻烦您帮我看下,谢谢啦
老师您好,我想问下问下就是我汇算清缴的时候,我是2020年第一次汇算清缴,当时是有利润申报了税款,后面2022年是亏损,然后今年还是亏损,现在我申报不过去,申报失败,但是风险提示项没有任何提示,麻烦您帮我看下,谢谢老师
税务务现在是不是最新规定,每个季度要报送收入和经营业信息?那公司是一般纳税的,只要按订单开好发票就可以吧,到时和美团上报税务的销售金额一致就可以?
老师您好!请问个问题,就是我们公司挂老板的往来账,其他应收款借方余额7万,其他应付款贷方余额15万,那请问怎么样冲一下这个账呢?
老师好,请问这样的国际航班的单子可以直接入账吗?
暖暖老师,辛苦继续解答下呗!那怎么处理呢?租赁的事儿
老师,税二中习题主营业务收入含的转让许可使用特许收入吗?不用减出来吗?
老师小规模纳税人劳务公司给建筑公司开了27万3个点的专票!!!那劳务公司后面增值税是按多少交给税务局?
普票超过10/30万的话,3%可以按1%交?然后专票的话,就按实际开的点交是吗?
老师好,请问餐饮企业购买的筷子,纸巾、餐盒,牙签计入什么会计科目?
老师,我们是一般纳税人,从小规模纳税人取得3%的水果专票,能按9%的进项计算抵扣吗
请董老师解答,请问老师,第一小问,答案的解析,800*系数,得到的应该是2017年12月31日的吧,应该整体在往前折一期啊
老师,我现在应该怎么调整呢
你好 看你扣除填写的对不对
老师,我这个上面显示的扣除标准是5000元
老师,您看下我的截图
或者,麻烦您说下我应该在哪里改一下,怎么改
你好 是不是选择了一次扣6万这个
是的老师
把这个勾选去掉就可以了
老师,我再出来的对话框中删不掉,这个是在那个里面删除的
你好 具体如何操作设置确认或取消呢,扣缴单位快看过来! 第一步 登录自然人电子税务局(扣缴端)后,依次顺序点击【综合所得申报】→【收入及减除填写】→【正常工资薪金所得】报表→右上角【更多操作】→最后一列【减除费用扣除确认】→【是否直接按照6万元扣除】,如享受一次性扣除六万元就选择“是”,不享受一次性扣除六万元就选择“否”,选择好后点击“确认”。 具体操作如下图所示: 左右滑动查看更多 第二步 点击:“税款计算”→“重新计算”即可。 温馨提示 【是否直接按照6万元扣除】设置一次即可,不用每月都设置。
谢谢老师,我进去页面改完提交后提示的是必须要税管员改,我们这边自己手动改的不行,好几次都是失败。我完了去办税大厅问问
你好 这样只能去找税局