提示不能扣除 6万 不符合这个规定

老师您好,我现在才知道有个员工要求一年发一次工资,,我也一直没帮他每个月零申报个税,那么这个月开始帮他报个税,之前的,入职日期填1月1日,然后填9个月工资总额,这个操作可以吗?谢谢!
老师 您好 请问一下就是个税我之前申报成功了 但是不知道为啥今天看是申报失败的状态 但是在查询统计这又是正常申报 我更正作废呢 又不可以 提示不存在申报的记录 这是什么原因呢
老师您好:麻烦您有空了,帮忙看下增值税申报表上期末留抵税额应该和我截图发的这个科目余额表上哪个科目余额是一致的申报表才是正确的。谢谢[咖啡]
老师您好,我这个月申报个税,这个人是1月没有收入的,工资是零,我申报的时候失败了,不知道是什么原因。我截图麻烦您帮我看下,谢谢啦
老师您好,我想问下问下就是我汇算清缴的时候,我是2020年第一次汇算清缴,当时是有利润申报了税款,后面2022年是亏损,然后今年还是亏损,现在我申报不过去,申报失败,但是风险提示项没有任何提示,麻烦您帮我看下,谢谢老师
老师,计入销售费用-广告费和销售费用-广宣费,申报税务年度都是一起按销售收入15%扣除是吗?比如广告费1500、广宣费3000,年销售收入316000x15%=47400,那么广告费1500和广宣费3000合计4500是允许一次扣除完,也不需要调增了是吗?
老师,女的50岁可以交社保么?
老师,2月份进项没有进来,3月份进来可以抵扣吗?
老师,小规模的季度免增值税是多少
25年客户发票已经开完,现在又加一笔返利怎么处理
老师,计入销售费用-广告费和销售费用-广宣费,申报税务年度都要填写申报调增吗?广告费和广宣费都是一样按销售收入的15%扣除是吗?
老师,计入销售费用-广告费和销售费用-广宣费,申报税务年度都要填写申报调增吗?
老师,地磅建设,应该计入什么科目,发票开的名称是建筑服务-地中衡基础、控制系统基础、地坪工程建设,,,金额是十几万
老师,因为我们的凭证是用的A4纸打印的,入库单是那种A5的小纸张,而且太多了,放在凭证后面作为附件会显得不美观,也不好得装订,所以我想的是入库单不放在凭证后面作为附件了,就单独装订。那供应商的销售清单或者商品验收单也和入库单一起单独装订,还是说,供应商的销货清单以及商品验收单需要放在凭证后面作为附件呢?
老师,您好,请问在平台出口的产品,走出口转内销合适还是走免税处理合适?
老师,我现在应该怎么调整呢
你好 看你扣除填写的对不对
老师,我这个上面显示的扣除标准是5000元
老师,您看下我的截图
或者,麻烦您说下我应该在哪里改一下,怎么改
你好 是不是选择了一次扣6万这个
是的老师
把这个勾选去掉就可以了
老师,我再出来的对话框中删不掉,这个是在那个里面删除的
你好 具体如何操作设置确认或取消呢,扣缴单位快看过来! 第一步 登录自然人电子税务局(扣缴端)后,依次顺序点击【综合所得申报】→【收入及减除填写】→【正常工资薪金所得】报表→右上角【更多操作】→最后一列【减除费用扣除确认】→【是否直接按照6万元扣除】,如享受一次性扣除六万元就选择“是”,不享受一次性扣除六万元就选择“否”,选择好后点击“确认”。 具体操作如下图所示: 左右滑动查看更多 第二步 点击:“税款计算”→“重新计算”即可。 温馨提示 【是否直接按照6万元扣除】设置一次即可,不用每月都设置。
谢谢老师,我进去页面改完提交后提示的是必须要税管员改,我们这边自己手动改的不行,好几次都是失败。我完了去办税大厅问问
你好 这样只能去找税局