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请问老师,供应商给我传来红字信息表,我怎么开红字发票?

2023-03-02 15:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-02 15:28

你好 在开票软件 里 下载信息表 用这个信息表开 

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快账用户9832 追问 2023-03-02 15:31

在哪下载?

在哪下载?
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齐红老师 解答 2023-03-02 15:37

你用的哪个开票软件 

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快账用户9832 追问 2023-03-02 15:41

用的是金税盘

用的是金税盘
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齐红老师 解答 2023-03-02 15:47

销售方申请红字发票流程大致如下 1.点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表填开’; 2.选择“销售方申请”,如果发票未寄送出去并且未超过一个月,则选择“因开票有误等原因尚未交付的”;反之选择第一项“因开票有误购买方拒收”,输入“发票代码和发票号码”点击“下一步”,确认信息表票面信息是否正确;如果票面无信息,则手工录入需红冲票面信息。(注:金额、数量为负数;单价为正数,清单信息可汇总成一行商品),确认完成点击右上角“打印”,然后选择“不打印”,最后点击“取消”; 3.点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表查询导出’,弹出窗口选中已开信息表,点击‘上传’按钮,点“确定”,待信息表上传完成显示“审核通过”即可进入发票填开界面开具负数发票; 4.由购买方申请开具红字增值税专用发票,根据对应蓝字增值税 专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣,当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应 蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面; 5.点击“发票管理----发票填开---专用发票填开”在增值税专用发票填开界面中,点击“红字---导入网络下载红字发票信息表“,双击信息表编号,确认票面信息是否正确,并打印在正常的发票上即可。

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你好 在开票软件 里 下载信息表 用这个信息表开 
2023-03-02
销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】;四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2023-03-02
你好,供应商开了红字发票过来了 借:应付账款等科目,贷:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额)
2021-12-24
审核之后的信息表自己删除不了的 你在看下你开票系统里面有没有
2019-12-07
您好 请问第一次收到发票抵扣的时候分录怎么写的
2023-07-05
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