借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 借:管理费用(负数)
税控盘技术维护费账务怎么处理
老师你好,一般纳税人购买税控盘及技术维护费怎么做账?
百旺来的税控技术维护服务费怎么做账
老师好:请问税控技术维护费怎么做分录?
你好老师税控技术维护费的账务处理是怎么做呢
老师您好请问,建筑行业包清工,开发票是建筑服务-劳务费吗?
叉车销售租赁公司,购进的叉车计入库存商品,出租后转为固定资产,按月计提折旧。租期结束后是又转回库存商品吗?按原价还是什么金额转库存商品呢?
老师,个体户注销需要到当地税务局办理吗,还是网上办理就可以了
老师,投入产出法一般纳税人,我怎么确定开进原材料的数量跟销售数量持平呢?
单位就老板一个人,老板社保在公司缴纳,老板不领工资,缴纳的社保个人承担部分做在其他应收款,然后工资这块借应付职工薪酬金额为个人承担社保部分,贷记其他应收款,这样做可以吗
老师,请问一下20年开的纸质发票100万,但是甲方当时只拨付了993000多,剩余7000一直没有拨付,甲方意思是7000红冲掉,可以红冲么?
公司个税已报,现在还能申报农民工个税吗
老师计提五险:是计提单位部分还是个人部分
老师你们,我们这边卖东西直接进主营业务成本,期末我需要结转成本损益嘛,
工业红包入什么 比较 好
管理费用为何是负数
借可以抵扣进项税额,把这个管理费用冲销了
也可以贷管理费用吗
这么做也是没问题的
你好老师应交税费-应交增值税-减免税款这个科目是什么时候用呢
就是你抵减增值税的时候做账