咨询
Q

只有应收账款和应付账款有期初额,别的科目都没期初额的,应收账款有900万,应付账款有600万,中间就有300万的差额,我应该怎么做账呢应收账款的900万是要收客户的货款,应付账款的600万是要付给供应商的货款

2023-03-02 17:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-02 17:23

您好,那您就是有这个差额,没办法,不需要处理

头像
快账用户9699 追问 2023-03-02 17:34

资产负债表不平不能结账的

头像
齐红老师 解答 2023-03-02 17:53

您好,那您如何形成的应收账款和应付账款?

头像
齐红老师 解答 2023-03-02 17:53

您好,对应的业务是?

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,那您就是有这个差额,没办法,不需要处理
2023-03-02
您好,根据您的题目,第二种
2022-06-01
您好,您需要哪些支持
2023-11-21
你好,应收和其他应收款出现了负数,正常已录入期初余额,还是再负出就行,应收账款这个说明你们提前收了人家的钱,以后确认收入就可以 同一个客户因为用同一个往来科目,你不用调整 其他应收款,你们单位欠了别人的钱,以后还钱就可以的
2023-08-24
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×