您好,那您就是有这个差额,没办法,不需要处理

我们公司应收账款期末是负数,期末余额贷方600万,期初贷方200万,明细借方300万,明细贷方700万,预收账款0,请问重分类的话,是第一种,应收账款0,预收账款600万。还是第二种,应收账款300万,预收账款900万
就是2022年累计利润200万,资产负债表的货币资金有240万,这个四十万的差额,我要怎么找出来?22年1月有收付21年12月的应收货款和应付货款,22年12月也有应收货款和应付货款会在23年1月发生,还有收的供应商保证金和预收账款和库存商品服装也要体现在这四十万差额里面吗?
只有应收账款和应付账款有期初额,别的科目都没期初额的,应收账款有900万,应付账款有600万,中间就有300万的差额,我应该怎么做账呢应收账款的900万是要收客户的货款,应付账款的600万是要付给供应商的货款
建账初期应收账款其他应收账款预付账款均有负数,金额总计是后面的差额,这三个科目的负数是不是就是下面应付账款预收账款其他应付款的正数金额,如此产生的账面数据和报表的差额应该怎么调整呢
甲公司为乙公司的母公司,甲公司本期个别资产负债表应收账款中有580万元为应收乙公司账款,该应收账款账面余额为600万元,甲公司当年计提坏账准备20万元;·甲公司应收票据中有390万元为应收乙公司票据,该应收票据账面余额为400万元,甲公司当年计提坏账准备10万元。.乙公司本期个别资产负债表中应付账款和应付票据中列示有应付甲公司账款600万元和应付甲公司票据400万元。
老师,1000元以下的零星开支可以不用发票吧?业务真实的情况下
#提问#老师,利润100万,25年多入了成本20万,汇算清缴怎么调整,应纳税所得额是多少
老师,我们公司有调整申报去年7月至9月的印花税减半优惠政策,税局要求我们申请退税,退了有2368.3元,那我这个印花税是这样入账吗。我用它来抵扣了增值税。
2026 年个人所得税是怎么算来着,都忘了,麻烦帮我总结一下
你好老师 现在税务给个体户和公司打电话让交租房的房产税 房子是都租个人房主不交 承租方也不想给交这样会有什么后果
老师您好 ,去年11月2个股东转入投资款 ,摘要写的是转账 请问现在该怎么处理 ?
老师 就是刚建的厂 他们没有进销存什么的 也没有领料单 但是他们有采购单和送货单要录 这种录了就是和对方对账 还能干什么啊 我不太懂
老师,我司是小规模纳税人,出租房产,按季度申报增值税,未达起征点免征增值税,租客4月付了4-6月的租金,合计3000元,我司按月开租金发票给客户,请问4月收到4-6月的租金账务处理怎么做?
老师,我司是小规模纳税人,出租房产,按季度申报增值税,未达起征点免征增值税,租客4月付了4-6月的租金,合计3000元,我司按月开租金发票给客户,请问4月收到4-6月的租金账务处理怎么做?
问下,我们商贸企业,主要从厂家进货,然后每天接超市订单送货,会有过期产品 退回仓库,进销存我选择先进先出,还是移动家权平均
资产负债表不平不能结账的
您好,那您如何形成的应收账款和应付账款?
您好,对应的业务是?