同学,你好,可以把前面计提的冲掉,再做一笔正确的分录
想问下就是我工资做错了月份,社保也做错了月份,要怎么调整呢,就是计提和发放都错了
发现之前的工资有的计提了没有发放,过两个月发的,有的是发放了还没有计提,过两个月计提的,然后就很混乱还跨年了,怎么调账
发放9月份工资做了计提分录,计提10月份工资做发放分录,跨年怎么调整,还需要改汇算清缴吗,老师,怎么改?
计提工资是正确的下个月发放了发放金额写错了跨月了怎么调整
从2022年5月份—9月份计提工资没有错发放工资金额写错了,2022年10月计提没有发放到2022年11月补了10月份发放工资但发放工资金额写错了—2023年2月才发现错了怎么调整
老师,费用报销表,出纳没签字,我可以先扫描上传财务软件做附件可以不?
增值税以前季度填多了金额,然后现在更正申报,税款是直接留底,直接抵扣以后季度的税款吗,不用去税务局或者需要在网厅上操作吗
有一名生产车间的员工是买了五险的,生产时大拇指少了一节,法院判决要支付工伤一次性伤残就业补偿金10万,支付分录怎么做?
你好老师,原来记到固定资产的一些登记风机盘管,好多年了,没有折旧,可以当费用处理吗?请问具体的账务处理,谢谢
老师你好,名下有个体户,还能去税局个人代开发票吗?
所得税季报新增是否资产损失,计提的坏账准备不算对吧
请问外贸企业出口商品,可以在供应商那直接装货发货吗运费我承担,没有仓库在供商那发货合理吗?报关FOB合理吗?
老师 想问下北京地区的社保缴费基数9月份刚刚出来 缴费基数调高了 需要补缴社保 比如A员工需要补缴70元/月,那么我应该怎么报个税呢,关于这部分补缴的 同时账务处理怎么做 麻烦老师详细解答一下 谢谢
老师,我9月份收到供应商开的红字发票,对应的8月份已抵扣,分录:借 原材料 红字 应交税金-进项 红字 贷:应付帐款 红字 对吗?
老师聚合账户收到抖音电商生鲜官方保障-售后退赔费用平台补偿款怎么做分录,是计入营业外收入还是计入其他业务收入呢,是否需要计提增值税呢
计提没有错也要冲掉吗
是错哪里了,金额写多了,还是写少了
发放金额写错了,写多了
写多了,就冲掉差额部分
借:银行存款(正数)
借:应付职工(负数)
发放分录借应付职工薪酬贷银行存款
写多了怎么写写少了怎么写
写多了分录
借:银行存款(正数)
借:应付职工(负数)
写少了:
借:应付职工(正数)
贷:银行存款(正数)
金额是写多或少的那部分吗?
差额部分吗
是的,是的,就是差额那部分