同学你好 3000里面是包含销项的 贷方其他业务收入的金额应该减去销项税

老师第134题 我的分录对吗?假定成本28万/台 借:银行存款3390 贷:其他应付款3000 应交税费-销项税390 借:财务费用 100 (3500-3000)/5 贷:其他应付款 100 借:发出商品 2800(比如成本是28万/台) 贷:库存商品 2800 回购日 借:其他应付款3500 应交税费-进项455 贷:银行存款3955 借:库存商品 2800 贷:发出商品 2800 我现在搞不懂有个未确认的融资费用/收益 那是在上面情况下需要用到 老师可否举个例子?
老师您好,我想问下我做了个分录 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费~应交增值税 然后又借 其他应收款~法人 贷 银行存款 因为银行存款收入30多万 所以其他应收款也是30多万 怎么把其他应收款调平?还不用交个税呢?
老师,你好。 外贸企业,客户支付C&F金额,40000 其中海运费3000 怎么做分录呢? 应收账款 40000 主营业务收入 37000 其他应付款 海运费 3000 这样吗? 要是我把海运费做成销售费用呢? 借 应收账款 40000 贷 主营业务收入 37000 贷 销售费用 海运费 3000 付海运费时 借 银行存款 贷 销售费用 海运费 这样好像不对了 只能做成其他应付款,不能做到成本里吗?
老师请问卖废品确认的收入3000 卖给个人不需要发票 所以收到也是3000 做账怎么做平呢 借:其他应收3000 贷其他业务收入 3000 应交税费-销项 390 这账也不平
老师,例如小王每个月申请备用金3000元,然后在笔华这家采购办公用品凭票来报销平账,我这个从备用金到他采购了提供发票了这个账务怎么处理呀,分录应该怎么做 借其他应收款3000贷银行存款3000。 管理费用,办公费,贷其他应收款。 老师贷方其他应收款应该小王呢 还是爱华呢
建筑公司是一般纳税人,开专票是13个点,如果购买方是小规模需要普票,一般纳税给小规模开普票税率是多少
生产型,怎么暂估劳务派遣费
收到一张A劳务发票 借:主营业务成本23300.97 应交税费-应交增值税(进项税额)699.03 贷:应付账款-A公司24000 现因为A公司欠税,导致我方需要做进项转出,怎么做分录 ?
水利基金税率是多少呢
为什么我移动工作簿到另一张表移动不成功,没有任何提示
老师,看下面的图片总结,我们人事把9月工资表做错了,10月发工资的分录我怎么调整?
一般纳税人增值税可以留抵抵欠税吗
会计继续教育时注册里面所在单位填写,跟信息采集里填的用人单位不是一个公司,会影响明年考中级吗?
请问公司收购服务部门给客户维修,买的电源,150元,员工报销是,计入什么科目
老师好,城乡供水水源工程是不是适用简易征收