你好,收到退回的去年税控技术服务费 借:银行存款 贷:以前年度损益调整—管理费用

收到去年缴纳的航天税控服务费280元,怎么做凭证。去年付款做的凭证是,借:管理费用280 贷:银行存款280 借:应交税费_应交增值税_未交增值税280 贷:管理费用280
支付税控系统及技术服务费:借:管理费用-税控系统及技术服务费。贷:银行存款 实际抵扣的时候做:借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用 还是抵扣的分录在支付时一起做,应交税费借方有余额?
老师,税控系统技术服务费的分录 借:管理费用 贷:银行存款(或库存现金) 然后抵减增值税的时候,借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:营业外收入,这样对吗?
老师,如果一项技术服务,先付钱了,还没收到发票,这种情况的话可以直接做账: 借预付账款,贷银行存款, 收到发票的时候直接做: 借管理费用 应交税费-增值税-进项税 贷预付账款 这样对吗老师
税控服务费会计分录: 支付时 借:管理费用 贷:银行存款 抵扣时 借:应交税费一应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 抵扣后借方的减免税款余额怎么处理?
比方说这个月的账,我已经接装好了。然后我又倒回去改了一下。计提和付的工资的金额,最后一笔结转没动,直接结账下下下几个月了,那么。(我若是忘了删,重新结转的话,怎么检查得出来呢)
项目的彩钢板房做固定资产20年折旧了,项目只有2-3年,合适吗?应该放到哪里合适
老师:固定资产管理制度有吗?
好的,不着急,慢慢等待
建筑行业提供人工开票单位为啥要开劳务费 这个劳务费和个人代开的劳务服务是一回事吗
老师,我们确认收入美金100,当时汇率7.1,后来收款时汇率7.2,这个差额系统可以自动调汇吗,还是要我收款时候就对应当时确认收入时的汇率7.1来做
你好,老师在吗?在政务网注销公司的时候怎么提示不能用法人账号和联络员账号登录呢?
老师,我们是货代公司,有美金,每个月往来等一些涉及外币的,这些做账时汇率要怎么确认
出口发票是根据出口报关单开,是先做退税以后开具。还是需要收汇以后开具
注会《会计》。。。老师好,请问应付职工薪酬这里,〔外购〕商品发放给员工做福利。如果当初购买时做了进项税,应该进项税额转出。如果是100买的,当初进项税13,现在发放时公允价变成200了,进项税额转出是公允价×税率=26or当初的13。会计准则里是如何规定的?如果考到该写哪个金额?
老师,直接做这一笔就好了吗
你好,还需要把 以前年度损益调整—管理费用 结转到 利润分配—未分配利润
借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润 再加上这一笔,就好了是吧
你好,是的,是这样的
好的 谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。