你好,对方给你开了发票吗? 还有之前股东实际出资了吗?如果没有的话,收到对方的发票,借研发支出带实收资本。
老师:我公司原来有两个股东,现在这两个股东各按此例把10%的股权转给了又入股的C股东。不过C入股的款前两个股东把它按比例分了。这个分录该怎么写啊?
老师问个问题,就是a股东的120万股份转给b股东,这个款的话要分几次打,这个款是先b股东打到公账上然后再从公账上打给a股东,这个怎么入账呢,他是先b股东打10万到公账,然后在从公账打10万给a
老师好,公司前的二个股东各转10%岀去,然后这个技术入股20%,这账怎么做?
老师好,二位老股东各转出10% ,让新股东以技术入股,实收资本保持不变这账怎么做?实缴部分未全部到位。
@郭老师,一共是ABC股东,后增D股东(现在有一笔技术服务费是由原来的ABC股东承担,但D股东不承担(因收购价已经包含了这笔技术服务费用),所以现在这个分录我要如何做,开的专票是公司的,然后这笔钱肯定要从公司流转出去,这个我要如何做账像ABC股东收回
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
个人独资企业更换法人有什么流程?需要准备什么?
老师好,这道题第一问答案分母上5%是哪里来的呢?谢谢
老师,进销存里面,销货单怎么打印呢
政府会计制度里面,参加会议交的会务费入什么课目
你是说技术股的要开发票吗?
对的,是的,是这么做的。
没弄明白为什么要开发票?
除了货币资金不开发票,其他的都需要开发票。你没有发票怎么抵扣?
这要去税务局代开吗?没有收款的了?
不需要的 不需要收钱的,这个是股权收什么
要去税务局代开发票是吧?
对的,是的,需要开发票。