嗯嗯,可以的,以前的只有整年建账了

老师,从代理记账那接过来一家公司,成立一年多了,未建账,一直零报,但对公账户上有收支,但收款不是收入,这样的话,我现在接过来建账,之前的怎么做?老师,我不太懂21年的要怎么做?需要用到以前年度损益调整吗?我是从22年11月开始建账的
老师,公司从21年八月开始新建厂房,之前只是登了台账,没有建账套,老板要求从头建账,我可以不按月做账,按整年做吗?按月工作量太大了
老师,我们公司上半年经营亏损,股东们7月份开股东会重新对费用和股东的分配比例做了调整。 7月份开始要求重新建账套按照最新股东会决议要求核算(为了避免报表核算是盈利但账上没钱的风险,重新建账套核算),对上半年资产负债表往来做清算。 账套是新建的,但是银行收付款账户还是用原来的账户,7月份银行账户还在收支6月份往来款及费用,像这部分银行账再新账套下要怎么体现呢。
老师 我们公司是物流公司 之前买了个车 是每月付按揭的 但是因为都是走我们老板的个人卡上扣的这笔按揭 我就不知道 所以也没做账 现在知道了这笔按揭 并且是从23年3月开始每月扣款的 现在都24年4月了 请问这笔按揭我要怎么做账呢
接手一家工业制造业,之前公司每月没有做账,我接手后从今年一月份开始建账,厂房租金1-6月份老板没有提供合同资料给我所以没有做厂房租金,这个月老板把租赁合同和每月支付厂房租金的转账回单给我了,第一次做这个业务,麻烦老师指导一下拿到厂房租赁合同需要做什么账务处理?还有每月支付的租金需要怎么处理?
股东收了公账的款,也用私帐付了款,可以同时设其他应付和其他应收吗?
不要减多个科目,你以后难查账
那像这种情况,应该怎么设呢?我这里是做内账
任选一个科目做账就是了
涉及同一个人,互相冲减对应科目对吧
是的,合并成一个科目就是
那这样,好查付了多少款吗?
同一个人你管余额,不要管其他的
老师,我们将车间出租,租户没有注册公司,货款都打到我们公账,开票的收税点,再返款,收款时分录 借:银行存款 贷:其他应付款-某某 其他业务收入-税点 这样子可以吗 回款时 借:其他应付 贷:银行存款 但是,一般都是走私帐
额嗯,内账就是这样处理