是的,成本结转都是按照当月实际出货的来算收入以成本
老师,请教个问题,老板每月都要看利润表,但是每个月销售收入的成本要等到订单发货才能核算,这样的话,我每个月的利润表都跟实际的对不上
老师,请问一下,老板每月都要看利润表,但是每个月销售收入的成本要等到订单发货才能核算,这样的话,我每个月的利润表都跟实际的对不上,就是我做帐是要以实际发货的成本利润来核算还是以订单发生来核算?
老师,按照企业所得税税负率,推算出利润,收入-利润=成本,在推算出总成本,这个成本是包含费用的吧?
利润表中主营业务收入是按每月收到款算还是按每月实际出货的销售额算,主营业务成本是按每月实际领料算还是按当月付款金额算
企业做利润表,以当月开出所有销售单金额不管是否收款,都算做主营业务收入,当月库存实际出库成本为主营业务成本,再减去当月各项费用支出,最后就是净利润是吗?
请问有刘老师的从头到尾的课程吗?二十九期只有基础课是刘老师的,后期还想听她的
1-3季度财务报表都对不上企业所得税,4季度都对上了,不影响吧?
企业所得税预缴了,但是由于报表是亏损的,现在就是说如果按报表去报企业所得税,那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退,就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
老师,公司有几个的工资是现金发的,报了个税的,有影响吗
借:应付职工薪酬100 贷:个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了,所以不应该扣除个人社保养老扣除10元,这个账怎么平?
老师,公司目前没有一年多没业务了,本来账户里的钱也就不多,一直没有进账,目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了,上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的,我挂到其他应付款了,目前未分配利润为负数2000元,老板可能要注销公司,我是不是要把其他应付款转入营业外收入,这样未分配利润也是0了,报表中所有项目都是0了,我这样做对吗,还是说其他应付款先不转营业外收入,注销完后转,我没有办过注销
老师,就是酒店购买放在房间的洗漱用品怎么记账?
公司主要业务,用香港公司的抬头来做,平时收汇结汇有哪些要注意的吗,里面也涉及到和大陆公司的贸易
老师你好,建筑公司包了个活,把卫生间洗脸盆,小便池,隔断安装包出去,一个家具公司,提供洗脸盆石材,小便池隔断等商品并提供安装。现在对方要开票,开什么项目。银行付款备注的是工程预付款
不小心开了两张发票 冲红一张之后 蓝字发票开具金额那里还是显示两张发票的总数之和
利润表都体现的是当月出库的
是的,利润表都体现的是当月出库的成本