总公司借银行存款 贷其他业务收入应交税费, 分公司借管理费用贷银行

请问老师总公司和分公司在同一城市,总分公司账务处理应该如何进行,开票是以总公司名义开具,分公司只是按比例承担总公司的企业所得税,另以总公司注册地址注册了一家小规模公司,但实际经营地址是分公司的经营地址,请问老师账务该如何做,应做几套账?
进销存系统期初没有成本金额,同一家公司,从A部门调一件货到B门店,A部门出库的成本为0,B门店入库的成本为100,这种情况我应该按100入A部门的成本,还是按系统上的0入A部门的成本呢?应如何进行账务处理呢?如果按100入A部门的成本,需要调整吗?
老师你好,请问总公司提取门店总部管理费,总公司和门店分别如何进行会计处理呢?如果总公司和门店都在同一个账套入账,应该如何进行会计处理呢?
我们公司有多家直营门店,但又不是传统的由公司全资控股的直营店,公司只占门店部分股份(20%至60%不等,不同门店公司占股比例不同)。但所有门店都是由公司统一管理,门店的营收上交公司总部,门店的费用由公司报销,每月核算出门店利润后向门店各股东按比例分红。这种情况应该如何设置账套呢(针对内部管理账)?
问题一、我们分公司是从总部进货,分公司有店铺,每天店铺都有卖出的产品,从总部进货是需要把成本价支付给总部,总部和分公司是独立核算自负盈亏,请问这个会计分录怎么写合适? 问题二、分公司店铺卖出去东西后产生收入了,比如这一单卖出去了100元,我就是跟总部会计说给我(我代表分公司)开个100元的专票,然后我收到总部开过来的进项专票后在用分公司名义开给客户一百元销账专票,对吗?请问这个会计分录怎么写合适?如果每天产生一百多单,难道我要写一百多个会计分录和收总部开过来的和开给客户一百多张专票吗?请问这种会计分录如何处理毕竟合适?老师
王总,1️⃣第一家专业地磅:普票1980,专票2200(价格都含税运)。2️⃣第二家卓越电子:普票2000,专票2200(不含运),3️⃣线上找到一家杭州万博2100含税运 老师这个我是选那个好我们是一般纳税人 附加税加起来10% ,这个要怎么对比算给采购听
老师,我们这个是做餐饮总部的公司,下面的门店从我们公司采购食材,我们公司再向供货商去下单,目前外账给代账公司做了。公司基本上都走的私户。现在私户限额,又注册了两个商贸公司,门店从我们这小程序上下单,我是做预收款吗?然后供货商发货了我再确认主营业务收入吗?
请问还有别的原因吗?
老师,借款单和收款单的模板发一下word版的 我们公司借给供应商 收款是卖了材料收到款,里面的内容word打印1张就可以,精简一下
清算报备6月15-30日,现在要报第二季度财务报表,,请问老师财务报表是做报备15日之前的业务来往吗?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
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我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
同一个账套就是在一个企业都在总公司吗?如果是的话,不用做了,
总公司和分公司都在同一个账套上入账呢?要如何进行会计处理呢?
不需要做账务处理,因为你们总店门店确认收入,借银行房款,贷主营业务收入,应交税费,你即使提到总公司,他在一个账号里面也是银行存款,不是吗?
好的,谢谢老师
还有一个问题,如果系统调整了出库成本,比原来进库的成本要高,我需要通过存货跌价准备去体现吗?
还是说直接用主营业务成本这个科目,借:主营业务成本 贷:库存商品?
什么原因高是用了加权平均法吗?
是的,是因为系统的加权平均法 ,还有部分是因为出库时比入库时的成本要高,进行了调整
你好 不需要调整的。
但是账面上的库存跟系统上有差异的话,这一部分也不需要调整吗?
有部分系统上入库时没有成本,出库时有成本,这部分需要在账面上调整吗?
好,只要数量上一致就行。