咨询
Q

用友T3可以返结账到上年年度吗?如何操作?

2023-03-04 12:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-04 12:27

您好!1、以帐套主管身份、本年年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。 2、登录到上年年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。 3、以帐套主管身份、本年年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。

头像
快账用户9712 追问 2023-03-04 12:29

需要把今年的账套反结账吗?

头像
齐红老师 解答 2023-03-04 12:37

您好!现在是3月份了,已结账的1月也要反结

头像
快账用户9712 追问 2023-03-04 12:58

需要调整的地方跟不涉及固定资产,那固定资产需要反结账吗?

头像
齐红老师 解答 2023-03-04 13:02

您好!固定资产不需要反结

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好!1、以帐套主管身份、本年年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。 2、登录到上年年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。 3、以帐套主管身份、本年年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。
2023-03-04
同学你好 https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon/id/4039.html  参考文档年结,打印账簿到总账的账簿打印中去操作 
2021-01-20
1. 登录系统:首先,登录到用友T3软件系统。 2. 反结账: • 进入“期末处理”或“结账”功能模块。 • 选择需要反结账的会计期间(即2023年的那个具体月份),通常会有“上月”或相应的年月选择选项。 • 按照系统提示输入主管口令或反结账密码,确认反结账操作。请注意,反结账操作需要一定的权限,并且可能需要说明反结账原因。 3. 反记账: • 反结账之后,进入“凭证管理”或“总账”模块,找到“恢复记账前状态”、“反记账”或类似功能。 • 选择需要修改的凭证所在的会计期间,执行反记账操作。系统可能会要求确认此操作,点击“是”继续。 4. 修改凭证: • 反记账完成后,回到“凭证管理”模块,通过“凭证查询”找到需要修改的凭证。 • 点击凭证号,进入凭证编辑页面,对错误的内容进行修改。 • 修改完毕后,保存凭证。系统可能会生成一个新的凭证号。 5. 重新记账: • 修改并保存凭证后,需要对修改过的凭证重新执行“记账”操作。 • 在“凭证管理”或“总账”模块中找到“记账”功能,选中修改后的凭证,进行记账。 6. 重新结账: • 确认所有必要的修改无误,并且所有凭证重新记账后,再次进入“期末处理”或“结账”模块。 • 选择已修改凭证的会计期间,执行结账操作,将该期间重新结账。 请注意,这些操作涉及到会计数据的更改,应当谨慎进行,此外,每次操作前后建议备份数据,以防不测。
2024-05-14
你好,可以百度用友T3年度结账的视频,这个三两句说不完。视频清晰明了。
2020-12-27
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×