实际抵减的时候写分录 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 银行存款
老师,加计抵减如何做分录?
老师您好!加计抵减会计分录怎么做
您好老师,进项税额加计抵减的科目怎么做,计提和缴纳分别如何做
老师 您好 增值税加计抵减的会计分录该如何做
老师你好加计抵减如何做分录啊
老师,行政单位聘请老师授课,要给授课老师交税,税是和在职员工一起交吗?
老师,我们卖废品的话嗯不用给对方开票,对吗?直接做营业外收入,还要开票吗
老师请问,每月做了累计折旧后,固定资产原值会减少,请问这个固定资产原值减少的会计分录怎么做?
@董老师,你好,再次提问的
为什么金蝶云星空在成本计算的时候异常余额汇总表会产生一些0.01,0.02的差异 ,这是什么原因导致的
老师,进出口权,外汇,海关,电子口岸,每年要怎么年检的,谢谢
金蝶云星空为什么生成的现金流量表对不上数字,可能会是什么原因
公司注销流程是怎么样的,详细文档
老师,办个餐饮店营业执照需要法人的健康证吗
公司招的临时的保洁人员和厨师要开发票吗 还是可以直接算临时工资