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老师你好加计抵减如何做分录啊

2023-01-12 14:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-12 15:01

你好 借未交增值税,贷其他收益  

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你好 借未交增值税,贷其他收益  
2023-01-12
实际抵减的时候写分录 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 银行存款
2023-03-04
借应交税费应交增值税加计抵减 贷营业外收入。
2022-01-14
你好。你好,。你好,借应交税费贷其他收益。
2022-09-07
你好,借应交税费,未交增值税 贷其他收益。
2023-11-06
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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