同学您好,未计提没有余额就转不了,可以补记后结转
老师,关于 所得税 的。 当月计提:借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税。 实际缴纳时:借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款。 月末结转:借:本年利润 贷:应交税费-应交企业所得税。 我想问问,所得税是 先缴税,再 月末结转 本年利润 吗?
在上月计提了企业所得税并结转到本年利润了,本月缴纳之后月末还需要结转吗?具体账务流程是怎样?
月末,计算本月应交所得税,并将所得税费用结转到本年利润
企业所得税月末计提,本月未交企业所得税,月末也可以结转到本年利润吗
月末结转的时候,营业外收入和支出,企业所得税都需要结转到本年利润吗
建筑业一般纳税人。开交通运输专票。像标志牌摄像头等含安装,像这种情况是按主业建筑税率9%开专票还是按13%开专票。
朴老师进 收到其他公司验证账户打款0.01,计入营业外收入可以嘛
老师,这是啥意思,残保金申报这里
朴老师公司支付联通宽带费用 3年,2万元,是否需要分摊,怎么入账呢
快递预充值面单怎么入账啊。朴老师
现在留底税款必须退吗,留底退税是按月还是按季退
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里
我的意思是月末计提了,本月没有交企业所得税,月末是可以结转到本年利润吗
你好,可以的, 没问题
我想知道为什么可以
计提了确认了损益,没有交就是欠着负债了