你好,可以 你这个需要反结账修改

老师好 计提所得税 先结账 利润表上利润总额×所得税税率-所得税费用=本季度计提所得税费用 结转损益之后 做一笔结转本年利润 利润为正数 借:利润分配 贷:本年利润 然后再正常结转 老师 帮忙看看是这样做吗
老师 季末需要计提企业所得税 可以每次收入 、成本、费用结转后 计算利润总额得出企业所得税、 再计提企业所得税费用 做所得税费用结转到本年利润 再做一次吗? 假如不是这样 应该怎样做?
老师,是先结转损益,再计提企业所得税,将所得税费用转入本年利润,再将本年利润转入利润分配未分配利润,是这样的顺序吗?
老师 12-31计算企业所得税 是先结转收入成本费用后看利润总额数计算企业所得税 还是先计算企业所得税再结转收入成本费用
老师,6月份账务,我先结转收入和费用到本年利润中,然后打印出利润表,通过利润表去电子税务局里面缴纳了企业所得税,然后再在账务中计提企业所得税,然后单独把所得税费用结转到本年利润,这样的顺序可以吗,还是必须先计提企业所得税,在结转本年利润
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
但是 老师这样是不是很麻烦 您那边怎样处理的?是先计算个大概得数据吗?
我们自己计算 本月的能自己计算,根据收入、成本、费用,然后再加上一到上一个月月底的合计。
反正都是利润总额的合计数 就对了
你好,是的,对的,是这么做的。
年末结转销项、进项 年末结转本年利润到未分配利润 年末只需要做这笔分录就行对吗 我以前都是按月结转的,最好是年底一次性结转,对吗?
结转销项进项,按月按年都可以的。