借银行存款 贷其他应付款 分红冲其他应付款 多余的做成本费用

请问老师,保险公司赔付的保险怎样账务处理呢
季报所得税都资产损失必须填写吗?
从代账会计手里接回来的账,我要怎么重新建账做账,有错不符的数据需要怎么改
存货报损需要哪些证据
老师,一家公司货款汇入是由公司代收,总公司做其他应付款,分公司做其他应收款,然后确认收入,汇总报表的时候,要做抵消分录吗,总分公司该怎么做
老师您好,暂估费用后,12月还没有,冲费用,利润表管理费用栏就是负数吗?
老师,23年是向对方公司借了20万,还以为是预收的货款,错计到了借银行贷预收,现在要还发现错了,怎么调整?
老师请问工程项目审计费,发票开的是审计*审计费需要申报印花税吗
当季度的预缴不是小微企业了,还能享受印花税减半吗
老师,23年是向对方公司借了20万,还以为是预收的货款,错计到了借银行贷预收,现在要还发现错了,怎么调整?
税费上面怎么处理呢
比如说,企业收到了1500万,分红冲其他应付款,然后这个项目采购100万的设备,我也冲其他应付款吗。多余的做成本费用这个不太理解,
就是,我现在收到1500万,我计入其他应付款,然后我想转入实收资本怎么转入
分红冲其他应付款我能理解,但是这笔钱,在哪些环节产生税费
项目采购的设备 只能这个项目用的吗 实际的话这个属于项目成本 按月折旧的那部分就是成本 转不了实收资本 想要转 通过你老板账户