您好,你是刚应聘上的工作吗?

老师我想请问一下,在实际工作中,哪些发票是可以抵扣的?增值税普通发票能抵扣吗?
老师你好我在实际工作遇到了一些问题,可以给一些指导和建议吗?
您好老师我想咨询你一个工作中遇到的问题 ,我们给甲方开发票,甲方给我们回款,现在甲方要求这笔工程款直接支付给工人,没有经过我们公司,可以这样处理吗?或者需要出一份说明可以吗?
老师你好,我之前有学会计电算化,但中间有一段时间没从事这行业,现在这两年有在做财务,但没实际接触分录。现在有一个厂要做全盘账,(要做分录)有些实际操作你能指导我吗?
老师好!可以问一个工作中遇到的问题吗?我是会计,我给公司存在的管理提了一些漏洞和合理化建议,是给了我主管然后到老板那,几个老板很认可,说我工作态度负责,说给我奖励,让我主管必须落实给我,但私下我主管以她所谓的不合理理由不给我申请卡住了,请问老师我该怎么做呢?要问回这笔奖励吗?
你好老师,企业购销合同印花税包括所有的销项票和进项票的总合计金额吗?
安全生产管理证书,公司去报名费,让员工考,这个报名费,会计分录怎么录?
老师,就是个体户一般纳税人进的石头,有转账记录,没有发票,能做成本做税前扣除吗
老师,贷款担保费入什么科目
送客户烟和服装进招待费可以吗?
老师:您好!如果上两年是亏损,今年第一季度是盈利的,那么这个第一季度还要预缴所得税吗?今年第一季度还不能弥补完上两年亏损的
老师好,固定资产折旧已计提完,资产还在,有净值,需要做账务处理吗?
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?老师可有详细的分录?如发工资,代缴代扣社保等按1,2,3来,感觉上面分录有错误?
企业所得税汇缴资产折旧,累计折旧这行含不含本年折旧的折旧额?
老师,供应商按照采购量,返利现金给到我们,收到返利现金应当如何入账
是的 而且没有相关的对接人员 目前比较乱 账面不太清楚 老板想知道我的安排和指导
这种只能按你自已思路慢慢整理了,软件方面的问题可以问下客服慢慢操作