是的,要先反结,不然不能直接反结2022年的账。
你好,老师,我们用的t3软件,2022年已经年结,结果发现有凭证摘要有错误想要修改,还有一个费用的部门下错了,能直接反记账反结账么?会不会对下一年的账有影响?需要重新年结么?
你好,老师。反结账的功能是只能反结账最后的一期吗,我打个比方,比如我的软件里有2020年9月份到2022年6月份的记账凭证,然后我去反结账,是不是我反结账后只能修改或增加2022年6月份的记账凭证,而不能修改或者增加2022年5月的凭证呀
老师你好,2022年4月的账,我已经结账,但是现在9月了,才收到几张餐饮和住宿发票,那我要反结账吗
2023年1月反结账改了2022年的账,导致资产负债表和电子税务局里面12月份填的数据不一样,有事没
老师 2022年已经结账 财务报表也报过了 发现去年没有计提所得税,根据您们的经验 是在2023年1月调整 还是反结账修改12月
请问出口企业想要收外汇,需要去银行开通什么呀,应该怎么表达
老师,我们是供应链企业,给大学食堂配送蔬菜和肉的。为了配合学校调账。6月份的烤鸭在7月1号退货,又在7月1号销售出库。我这边在7月份怎么做账呢?
焦虑,然后还记不住,会出现念题都念不明白了 怎么克服,555~
请问,住宿费,交通费,通讯费都是实报实销吗?有没有规定扣除上限呢?
老师,你好,我公司建筑公司,开发商用87套房子抵的工程款,已经过户到我公司名下,我会计分录该怎么做。取得房产证时间是2019年,在这期间没有计提折旧,陆续的在出售存量房,现已卖完,本应开具税率为9%的发票给买方,当时我们开具了5%税率的发票给买方,现税务要求我们更正申报表,这样主营业务也增加了,那么企业所得税年度汇算清缴时,怎么才能把这固定资产体现到营业成本中
请问 老师分公司可以签合同吗
老师,我们有个项目挂靠别人的公司,别人开出了外经证,那这个外经证对应的个税由哪方申报
单位提前解除劳动合同,本人自愿放弃经济补偿金还没领失业金吗
老师,请问公司股东还未办理变更,但股东的投资款已经打给他们了,这个账要怎么做,是先挂往来,还是直接冲实收资本
哪些费用属于律所的主营业务成本 其他业务成本 主营业务收入 其他业务收入 呢
那等于说,如果我要修改2022年10月的账,必须先要反结2023年1月、2月、2022年的12月、11月、10月的账,是吗?
是的,需要这样做才可以
流程能告知一下吗??
一直点反结帐就可以,直到把10月份结了就可以
一直点反结帐就可以,直到把10月份反结了就可以
好的。如果反结账,不需要把已做的凭证删掉吧
不需要,在10月份如果涉及损益的,需要重新结转损益
原来的结转损益凭证就会被去掉