是的,要先反结,不然不能直接反结2022年的账。

你好,老师,我们用的t3软件,2022年已经年结,结果发现有凭证摘要有错误想要修改,还有一个费用的部门下错了,能直接反记账反结账么?会不会对下一年的账有影响?需要重新年结么?
你好,老师。反结账的功能是只能反结账最后的一期吗,我打个比方,比如我的软件里有2020年9月份到2022年6月份的记账凭证,然后我去反结账,是不是我反结账后只能修改或增加2022年6月份的记账凭证,而不能修改或者增加2022年5月的凭证呀
老师你好,2022年4月的账,我已经结账,但是现在9月了,才收到几张餐饮和住宿发票,那我要反结账吗
2023年1月反结账改了2022年的账,导致资产负债表和电子税务局里面12月份填的数据不一样,有事没
老师 2022年已经结账 财务报表也报过了 发现去年没有计提所得税,根据您们的经验 是在2023年1月调整 还是反结账修改12月
老师那移动公司开的网络通信费用需要交印花税吗
资产负债表中的固定资产原值和房产税税申报金额不一致,,这个怎么处理啊,,刚接手这个公司,税务局打电话让核实
您好,我们公司是做板材的,到了年底12月份有很多发票没开。没有原材料采购的板材进项票,但有很多工程类的进项发票。我想问一下,我这个月可以暂估原材料板材成本。申报增值税的时候用工程票抵扣进项。等到明年汇算清缴之前收到原材料的发票可以吗?
如果是工资不经过银行代发,我们直接从对公账户转出来,备注好发几月的工资,这种话税务上认可吗!还有个税和社保怎么弄
多少客户一块钱,但是账单没有做,这一块钱怎么入账
老师,请问下,出纳付钱收钱。是会计给说了,就做吗?
老师,刚接触建筑工程,想问下什么样的企业,在账务处理中使用合同资产、合同负债、合同结算,合同、这些的科目。什么情况下,企业中预付、预收这些科目。这些科目好乱。
老师你好,比如小规模纳税人用了增值税百分之一税率那个政策,百分之一那个税额已经计入了营业外收入。那减免的百分二税额要计入营业外收入吗?
公司注册资本20万,认缴出资日期是2037年12月31日,这用在国家企业信用信息公示系统上公示吗
小规模能开1个点的专票吗?
那等于说,如果我要修改2022年10月的账,必须先要反结2023年1月、2月、2022年的12月、11月、10月的账,是吗?
是的,需要这样做才可以
流程能告知一下吗??
一直点反结帐就可以,直到把10月份结了就可以
一直点反结帐就可以,直到把10月份反结了就可以
好的。如果反结账,不需要把已做的凭证删掉吧
不需要,在10月份如果涉及损益的,需要重新结转损益
原来的结转损益凭证就会被去掉