你好,借以前年度损益调整 贷累计折旧

如果我在汇算清缴前收到2021年支出的发票,在2021年按正确数做暂估入账了,但是发票日期在2022年的,那我入账入到2022年,冲销2021年暂估,再做一笔正确的可以嘛?还是说在2021年按正确的数入账,但税金不入账,等发票回来,就只入税金,
收到三年前纳税调增的发票,三年前计提的,现在是不是只要去更正三年前汇缴清算,不需要更正三年前的报表?
收到几年前未计提费用发票,日期是2021年的,我现在正规的做法应该是什么样子?我应该是不是要更正2021年的报表和汇缴清算,那2022年是不是也需要更正?
2022年7月更正2021年汇算清缴,产生的所得税,是不是应该记在以前年度损益调整中,那在2023年申报2022年汇算清缴应该怎么做?
发现2021年附加税会计分录有误,有几个月少计提了附加税,直接是借:交税费-应交城建税 贷:银行存款,现在应该怎么更正?2021年的企业所得税汇算清缴表要不要更正?如何更正?
老师商贸业务 属于主营业务收入还是其他业务收入
老师,我单位是一般企业,现在想把公司的一辆车抵给4s店,买一辆新车了?税务怎么处理?
Invoice number发票号码;国际那种做形式发票的这种自己编的,有什么要求吗?
请问老师,*经纪代理服务*国际货物运输代理,属于印花税征税范围吗?
跨月对方没认证的发票怎样处理
公司门口的路面标识牌有设计过11万 是做固定资产吗还是做配套成本
商品名称外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶,供应商和我司都是一般纳税人,之前供应商开这个商品因为是简易征收所以开3%普票,我们也同步开3%的税率普票,但今年2026年1月1日这个商品取消了简易征收,所以供应商开给13%的专票,所以我司也只能开13%的税率吗
老师个体工商户3%,月销售额10万元以下增值税是免税是吗?年纯利润不超过200万元,可以享受减半征收的优惠政策对吧。
老师增值税一般纳税人平时做账都认他亏损,和所得税申报表不一致,因为库存太多,平时交所得税了,年报时候调增 这个是怎么回事
3月升一般人,报表是不是3月一般人月报和1月2月季报?
是的,需要更正21年的财务报表和汇算清缴
累计折旧是什么东西
22年的报表需要更改?
累计折旧是固定资产的备抵科目
22年的也需要更正的需要
那我就是要把21年的发票,写到21年的账套里,产生的报表去更正,再更正汇缴;再更正22年的对吧
是的,你说的是正确的
我说的是最正规的做法?那就不需要用以前年度损益的科目?
需要用以前年度损益调整这里
我不是去21年做这一笔账,产生的报表再去更改
先做账再更改肯定的
我不懂什么意思?我是小白,我觉得把账反结转到21年再重新做,产生报表,再一步步去更正21年22年的报表,我现在就想知道最正规的做法
你如果可以反结账就可以不用以前年度,用正厂分录就可以