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如果我在汇算清缴前收到2021年支出的发票,在2021年按正确数做暂估入账了,但是发票日期在2022年的,那我入账入到2022年,冲销2021年暂估,再做一笔正确的可以嘛?还是说在2021年按正确的数入账,但税金不入账,等发票回来,就只入税金,

2022-02-16 12:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-16 12:02

你好,按照第一种做法就可以。

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快账用户6111 追问 2022-02-16 12:16

那我汇算清缴的时候不用调增吧?

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齐红老师 解答 2022-02-16 12:16

你好,有发票的,不需要的。

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你好,按照第一种做法就可以。
2022-02-16
你好;  你之前暂估是怎么挂分录的。 具体业务是什么。 是否涉及了损益科目处理  
2022-03-08
您好,暂估金额和发票金额一致,不涉及到损益。所以不需要在2022再排除这5万的。
2021-02-27
你好!开了红字发票,在开票当月处理不通过以前年度损益调整科目,直接原销售分录红字冲回
2022-05-10
您好,您把原来的分路红冲,然后再按照发票入账。这个联系税务局可以。可以退税或者是抵扣以后的税款,因为原来这个那个调整交税了。
2023-08-17
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