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老师,一般纳税人销售汽车,客户先付了一笔预付款,开出发票给他,然后等车到了再付尾款,怎么做账务处理?

2023-03-05 23:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-05 23:17

同学你好,先借银行存款 贷预收,收到后在结转收入,借预收 银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税

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快账用户1555 追问 2023-03-05 23:27

老师,第二个分录是我们开出发票以后做这个分录吗?还是收到尾款后再做?

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齐红老师 解答 2023-03-06 08:26

一般是收到尾款时做

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同学你好,先借银行存款 贷预收,收到后在结转收入,借预收 银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2023-03-05
同学你好 发票咋开的呢
2022-01-11
第1笔业务就是收据就可以了,第2笔业务的附件就是发票
2023-05-27
企业收款码 借其他货币资金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2024-12-12
1. 收到定金 2550 借:银行存款 2550 贷:预收账款 2550 2. 收到尾款 5950 借:银行存款 5950 贷:预收账款 5950 3. 发货、确认收入(月底开票时做) 借:预收账款 8500 贷:主营业务收入 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额)
2026-03-11
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