你好,你说的是按照大类吗? 商品有没有明细账,进销存?
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
老师好,我公司购进一些设备零配件,经过组装后,销售给甲方,开出的销售收入发票内容是和甲方合同约定的清单里经过组装的商品名称,期末账务处理结转成本,库存商品出库时,出库单按照销售发票名称填写,会计分录结转库存商品,按照购进时入库商品名称做出库分录,对吗?
请问,我是做生鲜配送公司的种类较多 账务处理录入库存商品时只要按商品分类录入吗?如果按商品分类录入 那月底怎么核对库存对不对呢?
老师好。我做食品公司的账目,底单对账后我做的分录是借方应收款,贷方主营收入。购进时我做的分录是借方库存商品,贷方应付款。那请问出库怎么做?是不是对账的底单就是我的出库数?
就是我们有单独进销存软件,然后买了个简单的记账金蝶网页版不带进销存的,可以借库存商品没分种类,贷应付账款或者银行存款,我想表达的是没有发出库存商品这个分录可以的吗,因为对应的供应商和发出的时候我这边都不知道 商务那边登记的。我这边需要做对应的发出库存商品分录吗。具体要怎么做
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
有进销存系统 财务系统是按照大类录入的 月末结转是按照进销存成本结转销售成本的
那你去盘点的时候,盘点大类也就可以的,有不一致的话,再去查详细的看你的入库单出库单。
是不是月末核对进销存大类余额?如果不对再细查?
你好,月末或者是半年或者是年末盘点都可以的。
这个月末我出库后有的大类是负数 本来这些商品都是如库后直接出库的
好,出现负数肯定不对。