你好 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益/营业外收入
老师你好,请问加计抵减的增值税,怎么做账?
老师好,加计抵减的增值税怎么做分录呢
老师,你好,有个进项税额10%加计抵减增值税额的税收优惠政策,这个怎么做账?
你好: 1、增值税加计抵减怎么做分录 2、实际抵减时怎么做分录
老师您好!请问增值税加计抵减的增值税该怎么做账务处理呢?
跨月冲红的发票,多缴纳的增值税当月会不会退回来
老师,A借B手机,B卖了手机給C旧手机商600,那A给C要回来,需要给C钱才能要回来吗?理由是什么,我记得有道题目很像,有一道是需要给钱,有一道是不能给钱就能要回来手机
建筑单位的职工的职称评审费,应计入管理费用下的那个名目?
注销公司,报表上有应收账款,应付账款,未分配利润存货等科目,如何处理啊
老师,1月到4月有一个原材料单价搞错,每个上涨1.3元,同时销售的产品也每个上升1.3元,不想改动前期报表,应该怎样做会计分录,材料的应付也是怎样处理
合同500元,客户少给9元,怎么开票
老师您好想咨询下我单位是粮食局国企,我单位有块地租给个人收到的租金咋样做账,未开具发票
老师,您好,专门借款和一般借款都有资 本化部分吗?
老师,月初a存货10千克,单价20 10号,购入a存货20千克,单价21,未付款b美金,汇率1:7 20号再购入a存货15千克,单价23 30号汇率1:7.1,把欠款付清 企业采用的是加权平均法计算,存货单价会守汇率影响吗
答案是不是错了,错了?
老师,你好,这个加计抵减的金额,要不要交增值税
不需要的,这个本质是优惠政策的
好的,谢谢老师
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