你好,这个月开的红字信息表,你这个月多认证就可以。

8月份我已经抵扣的进项税额,因货物质量问题这个月需要红冲转出,要补缴8月份的进项税吗?还是这个月可以多认证点进项补上?
老师,由于我去年做错账,把不该抵扣进项认证抵扣了,这个月我把表全改了,但是今年1月份销项大于进项需要交税,我在这个月账上进行调账,但是这个月的进项大于销项,我得补税已经补完了,我应该怎么做账呢,需要体现出交税这个账呢
2022.10月以抵扣的进项票,2023.2月卖家要冲红,那我是不是要补交那部分增值税(因为每个月进出项税额一致),可以在2月多一笔别的进项 来抵扣这个增值税吗
8月抵扣了进项,并且已经缴税,9月时红冲了一张已抵扣的8月进项税款330.28,9月本身留底2786.12,因为红冲有留抵税额转出,最后留抵2455.84,之前的还需要补税吗。
假如我上个月的抵扣的进项发票,供应商给红冲了,我这个月是要 进项转出 直接补交税款呢?还是说我有进项发票可以抵税款呢?