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老师好,我们这个月要冲红一张上个月抵扣的发票,税额是165141.33,然后这个月我们销项税额是74584.57,上个月的销项税额是109798,现有进项税额95125.46,那我们这个月要交多少税啊

2022-10-28 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-28 11:20

应交增值税=本月扣除红冲后的销项税-(本月进项-本月进项转出)-上月留抵

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应交增值税=本月扣除红冲后的销项税-(本月进项-本月进项转出)-上月留抵
2022-10-28
对是的,需要做进项税额转出。
2021-08-20
你好,对的,是的,留着以后抵扣。
2023-03-06
您好,原来入账分录是?
2024-01-13
不需要,销项红字发票的会与本期篮子发票销项合计,作为本月销项
2020-11-02
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齐红老师 | 官方答疑老师

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