你想抵扣增值税的话,住宿就要专票 伙食费的这个是餐饮的发票,不管专票普票都抵扣不了的 福利费招待费贷款服务娱乐服务餐饮服务,这些都是抵扣不了增值税,要普票就可以

飞翔酒店为增值税一般纳税人,2019年6月发生以下业务:(1)取得住宿服务收入,开出增值税专用发票,共计金额1000万元;开出普通发票,共计金额212万元:(2)取得餐饮收入,开出普通发票,金额106万元。(3)餐饮部接受一单位委托提供食品加工劳务,对方提供食品材料15000元,本店负责加工,收取加工费200出增值税专用发票。(4)住宿部购进床单和被罩,取得增值税专用发票,金额60000元。(5)本月发生水电费20000元,收到了水电管理部门开出的增值税专用发票。发生的水电费中有90%用于创餐饮等服务项目。剩余10%职工自用。要求:计算该企业5月份应交增值税。
14. (10.0分)” 飞翔酒店为增值税-般 纳税 人,2019年6月发生以下业务: (1)取得住宿服务收入,开出增值税专用发票共计金额1000万元;开出普通发票,共计金额212万元 (2)取得餐饮收入开出普通发票金额106万元。 (3)餐饮部接受一单 位委托提供食品加工劳务,对方提供食品材料15000元本店负责加工,收取加工费2000元,开出增值税专用发票。 (4)住宿部购进床单和被罩取得增值税专用发票,金额60000元。 (5)本月发生水电费20000元,收到了水电管理部门开出的增值税专用发票。发生的水电费中有90%用于住宿、餐饮等服务项目。剩余10%职工自用。 要求:计算该企业5月份应交增值税。
1. 某生产企业为增值税一般纳税人,2022年9 月发生以下业务: (1)将自产产品100件,作为福利发放给企业内部员 工,该100件产品总的完工成本20万元,该100件产品总的 售价为30万元(不含增值税) (2)销售库存商品,开具普通发票注明含税价款600 万元; (3)从农民手中购进免税农产品5万元 (4)为生产应税产品购进一批生产用原材料,取得的 增值税专用发票上注明金额400万元,增值税税额52万 元,已支付货款并已验收入库;同时购进货物产生运费, 取得合法运费发票,载明运费不含税金额10万元, 已知:有关涉税凭证合法且已通过税务机关认证并在 本月抵扣。 要求:根据上述资料,按照下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。 (1)计算2022年9月该企业应确认的销项税额:(7 分) (2)计算2022年9月该企业准予从销项税额中抵扣的 进项税额;(6分)
6.甲企业(增值税一般纳税人)2019年6月发生以下经济业务:(1)处购包装物,取得防伪税控增值税专用发票,注明金额300万元、增值税39万元,运输途中发生损失5%,经查实属天非正常损尖。(2)向农民收购一批免税农产品,准备生产罐头食品,收购凭证上注明买价100万元;同时支付运输费用,取得运费增值税专用发票上注明运费5万元。(3)2019年5月纳税人购买一座楼用于办公,专用发票注明的价款1000万元,但是2019年6月,纳税人将办公楼改造成员工食堂。假设不动产净值率为90%。(4)把资产盘点过程中不需用的部分资产进行处理:销售使用过的未抵扣过进项税额的机器设备,取得收入9270元(含税),开具增值税普通发票;销售自己使用过的已抵扣过进项税额的运输车1辆,取得收入67800元(含税),开具增值税普通发票;SOp.06ERd义销售给小规模纳税人库存未使用的钢材取得收入33900元(含税),开具增值税普通发票。要求:①分别计算业务(1)、业务(2)准予抵扣的进项税额:②计算业务(3)进项税额转出的金额(不得抵扣的进项税额)
一般纳税人企业,员工出差过程中产生呢交通费住宿费和伙食费,应该开成普票还是专票?要怎么区分?哪些产生的费用可以抵扣销项
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
乘坐火车飞机大巴地铁这些应该开成什么票?可以抵扣吗
如果在外就餐不能取得发票应该怎么报销费用
火车飞机这些火车票机票就可以的, 大巴地铁的电子普通发票。
没有发票正常报账,抵扣不了所得税。
没有发票要怎么做账
借销售费用差旅费 贷银行存款