你想抵扣增值税的话,住宿就要专票 伙食费的这个是餐饮的发票,不管专票普票都抵扣不了的 福利费招待费贷款服务娱乐服务餐饮服务,这些都是抵扣不了增值税,要普票就可以

飞翔酒店为增值税一般纳税人,2019年6月发生以下业务:(1)取得住宿服务收入,开出增值税专用发票,共计金额1000万元;开出普通发票,共计金额212万元:(2)取得餐饮收入,开出普通发票,金额106万元。(3)餐饮部接受一单位委托提供食品加工劳务,对方提供食品材料15000元,本店负责加工,收取加工费200出增值税专用发票。(4)住宿部购进床单和被罩,取得增值税专用发票,金额60000元。(5)本月发生水电费20000元,收到了水电管理部门开出的增值税专用发票。发生的水电费中有90%用于创餐饮等服务项目。剩余10%职工自用。要求:计算该企业5月份应交增值税。
14. (10.0分)” 飞翔酒店为增值税-般 纳税 人,2019年6月发生以下业务: (1)取得住宿服务收入,开出增值税专用发票共计金额1000万元;开出普通发票,共计金额212万元 (2)取得餐饮收入开出普通发票金额106万元。 (3)餐饮部接受一单 位委托提供食品加工劳务,对方提供食品材料15000元本店负责加工,收取加工费2000元,开出增值税专用发票。 (4)住宿部购进床单和被罩取得增值税专用发票,金额60000元。 (5)本月发生水电费20000元,收到了水电管理部门开出的增值税专用发票。发生的水电费中有90%用于住宿、餐饮等服务项目。剩余10%职工自用。 要求:计算该企业5月份应交增值税。
1.某生产企业为增值税一般纳税人,2022年9月发生以下业务:(1)将自产产品100件,作为福利发放给企业内部员工,该100件产品总的完工成本20万元,该100件产品总的售价为30万元(不含增值税)(2)销售库存商品,开具普通发票注明含税价款600万元;(3)从农民手中购进免税农产品5万元(4)为生产应税产品购进一批生产用原材料,取得的增值税专用发票上注明金额400万元,增值税税额52万元,已支付货款并已验收入库;同时购进货物产生运费,取得合法运费发票,载明运费不含税金额10万元,已知:有关涉税凭证合法且已通过税务机关认证并在本月抵扣。要求:根据上述资料,按照下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。(1)计算2022年9月该企业应确认的销项税额:(7分)(2)计算2022年9月该企业准予从销项税额中抵扣的进项税额;(6分)
1.某生产企业为增值税一般纳税人,2022年9月发生以下业务:(1)将自产产品100件,作为福利发放给企业内部员工,该100件产品总的完工成本20万元,该100件产品总的售价为30万元(不含增值税)(2)销售库存商品,开具普通发票注明含税价款600万元;(3)从农民手中购进免税农产品5万元(4)为生产应税产品购进一批生产用原材料,取得的增值税专用发票上注明金额400万元,增值税税额52万元,已支付货款并已验收入库;同时购进货物产生运费,取得合法运费发票,载明运费不含税金额10万元,已知:有关涉税凭证合法且已通过税务机关认证并在本月抵扣。要求:根据上述资料,按照下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。(1)计算2022年9月该企业应确认的销项税额:(7分)(2)计算2022年9月该企业准予从销项税额中抵扣的进项税额;(6分)
6.甲企业(增值税一般纳税人)2019年6月发生以下经济业务:(1)处购包装物,取得防伪税控增值税专用发票,注明金额300万元、增值税39万元,运输途中发生损失5%,经查实属天非正常损尖。(2)向农民收购一批免税农产品,准备生产罐头食品,收购凭证上注明买价100万元;同时支付运输费用,取得运费增值税专用发票上注明运费5万元。(3)2019年5月纳税人购买一座楼用于办公,专用发票注明的价款1000万元,但是2019年6月,纳税人将办公楼改造成员工食堂。假设不动产净值率为90%。(4)把资产盘点过程中不需用的部分资产进行处理:销售使用过的未抵扣过进项税额的机器设备,取得收入9270元(含税),开具增值税普通发票;销售自己使用过的已抵扣过进项税额的运输车1辆,取得收入67800元(含税),开具增值税普通发票;SOp.06ERd义销售给小规模纳税人库存未使用的钢材取得收入33900元(含税),开具增值税普通发票。要求:①分别计算业务(1)、业务(2)准予抵扣的进项税额:②计算业务(3)进项税额转出的金额(不得抵扣的进项税额)
请问朴老师在线吗?请教个问题
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火车飞机这些火车票机票就可以的, 大巴地铁的电子普通发票。
没有发票正常报账,抵扣不了所得税。
没有发票要怎么做账
借销售费用差旅费 贷银行存款