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公司起初几乎没有预收账款,所以没有设置此科目,但是后期预收款比较多,想要增设此科目,该如何处理

2023-03-06 20:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-06 21:00

同学您好,你打开你的财务软件儿,然后在那个一般是在设置,然后在科目里面你点开那些科目呀,那个科目名称旁边都有一个小加号,就可以增加

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齐红老师 解答 2023-03-06 21:00

已经在应收账款反映的贷方余额可以转过来,借:应收账款,贷:预收账款

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快账用户8212 追问 2023-03-06 21:07

嗯嗯,好的,谢谢

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快账用户8212 追问 2023-03-06 21:08

我摘要该写什么呀

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快账用户8212 追问 2023-03-06 21:08

需要凭证证明不呢

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齐红老师 解答 2023-03-06 21:11

增加预收核算就行,自制附件,如印预收明细清单

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同学您好,你打开你的财务软件儿,然后在那个一般是在设置,然后在科目里面你点开那些科目呀,那个科目名称旁边都有一个小加号,就可以增加
2023-03-06
同学你好 内账按照实际业务就可以了 直接挂车牌就行了
2020-11-03
你第一个表上面有红色的应收,说明这里肯定有预收的金额,他应该是分解了,自动识别的预收的贷方了。 “应收账款”项目,应根据“应收账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计,减去“坏账准备”科目中有关应收账款计提的坏账准备期末余额后的金额填列。 如“应收账款”科目所属明细科目期末有贷方余额,应在本表“预收账款”项目内填列。 “应付账款”项目,应根据“应付账款”科目所属各有关明细科目的期末贷方余额合计填列;如“应付账款”科目所属各明细科目期末有借方余额,应在本表“预付账款”项目内填列。 实际工作中,如果你单位没有设置“预收账款”和“预付账款”,可以在资产负债表中,用负数金额表示应收账款和应付账款。
2021-09-09
您好,1不设置预收是正确的。2就是只有期末明细负数的重分类,不是期末余额合计重分类
2021-03-10
你好,你这个是用友什么版本?是T系列的吗
2020-06-03
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