同学,你好 补开可以的 你之前这笔有入账吗?

公司去年第一季度是核定征收个体户开了一张29万的票出去,从去年4月份开始转为小规模纳税人企业了(个转企),转企业后开始做账,之前个体户的没做账,所以增值税申报的收入跟财报上的收入对不上,现在税务局要求补起来补交企业所得税,我可以把这收入补录上,相应的成本也补做吗,没有成本票,因为个体户时是不用交税的
个人汇入对公账户的款,不要发票!可以做为未开票收入吗?会有什么税务影响
老师,我们对公账户没有给对方客户开票,但是对方客户把货款转到对公账户了,这个可以作为无票收入入账吗,现在上了金税四期,有什么影响吗
个体户18年的业务,当时上游没开发票,现在补开可以吗,可以入账吗,具体怎么入账呢,对个税会有什么影响呢
老师您好,个体工商户餐饮店在开业之前花了200万,发票没开,怎么入账呢,是查账征收的个体,以后给开发票,发票可能不会全开
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
没有的话应该怎么处理啊
同学,你好 借:成本、费用 贷:应付账款
个税申报这边应该怎么处理呢
同学,你好 相当于是当年的费用
当年指的是18年吗
同学,你好 是的,你需要更正18年的报表