这个是单独按抵扣的月份顺序装订成册
老师,收到专票,做记账凭证时把第三联:发票联 购买方记账凭证 附在记账凭证后面,那第二联:抵扣联 购买方扣税凭证放哪里呢?和作废发票放一起吗?还是怎么弄?
老师我的发票抵扣联也直接放到记账凭证里面吗 还是单独放着
老师您好,请问一般纳税人在取得专票的抵扣联和发票联时,发票联放在会计凭证里,抵扣联需要放在会计凭证里吗?还是单独保管好?
专用发票的抵扣联是和记账凭证放一起吗还是单独装订
发起设立的股份有限公司,发起人应当认领多少股份。
老师,我们公司的应付账款金额比实际的少了,应该怎么补录呢?
老师公司欠股东的钱转投资款了,需要给股东开具收据吗?如果需要,收据上是盖公司公章,还是财务章
5月份资产负债表未分配利润的期末数减4月份资产负债表未分配利润的期末数等于5月份利润表利润总额?
老师,我们厂房一部分出租,一部分自用,房产证面积不是全部厂房面积,我们是按房产证面积分摊还是实际面积分摊?
老师,我们有一个股东,他认缴的出资额是5%,即50万,现在他要把这个股份转出去,我们目前公司的利润是亏损状态,那可以进行无偿转让吗?有风险吗?
老师好,一生产型企业,24年9月开始有部分外销,增值税有申报出口额,但没留抵税额,一直没在退税系统中申报出口退税申报表,且首单报关单外汇金额直接打到香港公司了,目前这个情况应如何更正处理。
你好,老师,你像比如我们公司在建房子,然后一直走的是这个在建工程这个科目,我现在想问的是完工了之后转到固定资产还是等房产证办下来之后再转入固定资产这个科目,然后这个房产原值如果要增加的话,应该是拿到房产证的证件再去增加这个房产原值是这样吗?老师
老师,您好!公司有一位员工在异地已买社保,社保这边没办法转过来,公司这边可以给该员工发工资吗?
老师,我们漏了一笔应付账款,怎么补录?上月的了