您好,抵扣联单独保管哈,比较少的话几个月装订为一本,这样有个好处,我们需要找发票时不用翻凭证了

老师,收到专票,做记账凭证时把第三联:发票联 购买方记账凭证 附在记账凭证后面,那第二联:抵扣联 购买方扣税凭证放哪里呢?和作废发票放一起吗?还是怎么弄?
老师,请问一下一般纳税人的进项票,发票联 抵扣联一起装订,还是说抵扣联要分开保管?我做是放以前装订了,但是看到个别会计只放发票联抵扣联另外放了。
老师您好,请问小规模企业收到员工出差报销的住宿发票,是专票,抵扣联和发票联放一起做凭证里吗?
老师,开的红冲发票抵扣联和发票联需要如何保管?单独保管还是装订在凭证里?
请问老师,关于一般纳税人的账务处理问题。现在都是系统上勾选认证了,那么在会计凭证上,是否需要将抵扣联单独放起来,在抵扣时再抽出那张抵扣联装到抵扣月份的会计凭证去呢?
你好,购买车怎么做分录。法人购买,怎么做分录
老师请问下我们公司租了房子一个月1500,后面转租给其他单位2000,多出来的500需要申报收入吗
老师好 麻烦问一下小规模公司电商行业 我们老板之前委托加工了一批产品,现在这个产品不卖了,产品没过期就送给山区里去了,过期的就丢掉了,金额大概有16万,账务处理上是怎么做呢?
老师,第四季度的研发费用申报不了,要等汇算清缴时才能申报,这就导致第四季度需要缴纳的企业所得税比较多,后面汇算清缴时会产生退税,我们不想退税,如果预估了费用,汇算清缴时调整过来,第四季度的财报需要更正嘛?
内账的流水账应该怎么做
老师食堂算单人成本,是不是把所有成本加起来/用餐人数?一人一天吃两餐 这样算的话就是1人/天的成本
结转本年利润是不是利润负数,就写借利润分配未分配利润贷本年利润
老师:我想问问,比如2025年12月的费用支出我可以做账在2026年1月份吗?企业所得税也放在2026年,因为2025年我不想退税,所以不想把费用做到2025年,
您好老师,总公司合并分公司报表的时候只合并利润就行了吗,其他数据是不是都不用合并
以前简易征收取得的专票,现在一般计税了可以抵扣之前取得的专票吗
好的,谢谢老师。
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~