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固定资产是三年前入账,当时本金是40万,税是7万。结果入错了,变成价加本金40万。怎么调整分录?

2023-03-07 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-07 11:31

直接调整以前年度损益就是

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快账用户4366 追问 2023-03-07 11:31

分录怎么写?

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齐红老师 解答 2023-03-07 11:34

借,以前年度损益调整贷固定资产

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直接调整以前年度损益就是
2023-03-07
同学你好 答案是这个NCF0=-40,NCF1=-40,NCF2=-40,NCF3=-30,NCF4-8=16,NCF9-12=28.5
2023-04-14
剩下的不退的计入营业外收入
2025-01-10
同学你好、你的这个思路有点乱、你顺着我的思路理解一下:递延所得税是账面价值和计税基础不同产生的,在本题中、合并资产的账面价值为60减折旧、计税基础为100减折旧,基于上述两点按照账面价值和计税基础的差额计算递延所得税就可以了
2022-08-14
中午好,这道题目我来给您做。
2023-04-14
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