你好; 比如你们 在规定时间内 没有 申报的数据 ; 超过了时间就是逾期的

请问一下,我上期进项留抵有1000元,本月没有销项,但是税务要求我把这个留抵消化掉,就说填写到未开票收入里面,那我下个月要开票,申报表又怎么填写?
请问这张表要如何填写,什么情况下会有逾期未申报,要视同内销?
请问老师,汇算清缴上的视同销售收入哪种情况需要填写呢?比如茶叶公司以商品作为返点赠送,账务上做过收入,结转成本了,那么汇算清缴视同销售这张表需要填写吗?
你好,我们公司是做外贸的,公司营业收入都是跨境销售回款,国内没有任何销售收入。只收供应商发票,不开票。走的包税渠道。公司注册地是内陆城市,不在综合试验区。公司企业所得税季度申报时,增值税及附加税费申报这张表要填数据吗?如果不用填,哪种情况下要填?如果季度销售额大于季度销售额大于30万要填吗?
老师,请问申报工资,比如张三,6月入职的,7月未申报,8月才来申报工资,像这种情况入职日期可以填写6月份不,然后这种就可以抵扣10000,这种处理方式需要后续税务备查留什么资料不,有风险不
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
是我没有在申报期内申报出口退税的数据吗?
你好; 是的; 应该是逾期了
出口退税申报期不是在次年的4月吗,我剩余未办理出口的销售金额统一都要按逾期处理,并视同内销吗?
你好; 那你去看看 你所有的业务内容; 都正常报没有 ; 是否都符合出口退税的业务 ; 如果不符合才是 转内销处理
什么情况下是不符合出口退税业务
你好; 比如说 :不能申请出口退税的情况一: 出口商以自营名义出口,但是却不承担出口货物的质量、结汇或退税风险的,也就是说出口货物发生质量问题之后也不用承担外方的索赔责任的时候是不能够申请退税的。另外,如果出口商不用承担未按期结汇导致不能核销的责任,或者承担因申报出口退税的资料、单证等出现问题造成不退税责任的,都不能申请出口退税。 不能申请出口退税的情况二: 出口商虽然名义上是自营的,但是出口业务在实质上还是由本企业以及它所投资的企业以外的其他经营者,假借着这家出口商的名义在进行操作的,在这种情况下就不能申请出口退税。 不能申请出口退税的情况三: 出口商在货物验放以后,对海运提单上的各项品名、规格等进行修改,结果导致出口货物报关单与海运提单上的相关内容并不相互符合的,不能申请出口退税。 不能申请出口退税的情况四: 出口商将空白的出口货物报关单和出口收汇核销单等出口退(免)税单证交给一些并没有签有委托合同的货代公司、报关行,或者由国外进口方指定的货代公司以外的其他单位或个人使用,这种行为出现是不能申请出口退税的。 不能申请出口退税的情况五: 出口商虽然是以自营名义出口的,但是它出口的同一批货物既签订了购货合同,又签订了代理出口合同(或协议),这时候就不能申请出口退税了。