你好; 意思是延期缴纳的话; 可以的 ; 到时可以电子税务局申请延期缴纳税费的
老师,2021年2月份预缴所属期在2021年2月份的增值税,请问,预缴的那个税,我不想抵扣掉要怎么填呢?附表4
请问一下,我们是外地预缴的增值税 所属期是21年12月 但是缴款时间是1.29号 可以手动把它加在所属期22年1月的增值税申报表里面 。 但是滞纳金是不可以算进去的对吧
老师,我想请教一个问题,我现在想要申请2023年2月所属期的增值税延期一个月申报,并可以按税局要求预缴税款。那么,下个月在申报3月所属期增值税时,可否把2个月的税款合并计算缴纳?
请问老师,我有一个建筑异地预缴的税款属期是11月份的,但申报11月份的增值税时我没填入本期发生,账记入了12月份,申报12月份的增值税时可以将11的预缴填入本期发生吗?
老师:我们公司个税申报前期属于12月个税2月申报,现在想把前面遗留问题解决按照当月申报上月个税,是否可以在3月个税申报把1月和2月一起申报了,这样个税坎级可能会变高,如何处理是最正确的呢?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?