每个月的银行存款对账单和电子银行承兑汇票,这些单子是单独装订

比如公司在建设银行开户,这个银行只是偶尔用,不一定每个月都有流水。我想问下,如果当月这个建设银行没有发生流水,还需要把这个月的对账单打出来附到凭证里装订吗?因为我发现当月没有发生流水,但对账单也是能打出来的。
老师,每个月打印的银行流水交易明细,这些单子放到哪里?是订凭证上,还是单独存放?
老师问一下,我单位向银行开了400万的电子承兑汇票,这400万是连本带利分24个月还银行,每期扣款249390.45元,那现在第一期已扣款,那现在我分录应该怎么做?
老师 专票 发票联我入账和记账凭证装订,抵扣联次我单独装订,有个疑问。当月的拿到手发票有全部入账了,但是有一部份做待认证,待认证发票发票联次和抵扣联次如何在实务中正确装订处理。是不是借库存 待认证,这发票联次正常和凭证装订,然后抵扣联次就哪个月认证当月装?还是,待认证发票 抵扣联次和发票联次都改在当月。
老师,你好,每个月的银行存款对账单和电子银行承兑汇票,这些单子是单独装订,还是和每个月的记账凭证装订在一起呢?
23年24年有个员工工资未申报现在要怎么处理合适
老师,本月购买固定资产并全额付款,但是发票下个月才收到,那也没法走预付款了吧,因为固定资产直接就得入了呀,那就直接固定资产和银行,下个月收到票直接放在这个月凭证后面吗
老师好,职工福利费账面金额是10万元,在做年度汇缴时,调减了2万,请问在填写所得税年度汇缴表中的职工薪酬福利费时,应该按照多少金额填写呢?谢谢
老师,个体户税务注册的时候,可以不写财务负责人,由法人担任办税员,这样操作可以嘛
请问老师,我的供应商24年4月15日开了一张发票给我,6万多元,因质量问题,退回一台,供应商于今日开了对应的红字发票1605.5元,这样操作合适吗,
个体户,查账征收,经营所得申报填不了数据,报不了什么原因?
老师,在产品跟半成品,是不是一样的?
老师,25年汇算清缴已经做完了,这个月发放了25年的奖金,因为没有数据,所以也没有计提,按小企业会计准则,我的账务怎么处理,麻烦老师了
各位老师大家好,就是合作社的这个盈余分配之类的是一个月一结转,还是一年下来才分配呢,请老师们指点一下,谢谢
税务局可以申请停税吗,暂停计算滞纳金
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!