同学,你账上也要有未开票收入的明细

一般纳税人, 开普票, 我季度报的企业所得税 里的收入我填的是不含税收入。 企业所得税年报 收入我也填不含税的收入了。那开普票税那部分还需要写营业外收入了吗?如果写营业外收入里,季报和年报的收入就不一样了
增值税申报表报了未开票收入,主要是按政府部门要求,预缴税款。做账时并未确认未开票收入,那年末所得税汇算清缴,主营业务收入只包括了开具发票的这部分收入金额,请问金税系统能给我识别这个异常吗?这样申报可以吗
老师,请问我查到21年的企业年报营业收入比增值税申报的收入少了未开发票的收入,财务报表得营业收入也是跟企业年报的一样,请问我该怎么去查这部分未开发票的部分收入是什么情况呢 ?
请问老师,建筑企业在22年11月已到合同完工日期,但是有500万未收到工程款也未开票,今年3月税局查账后更正了12月的增值税报表,申报了这500万未开票收入并缴纳了税金,那么这500万的企业所得税收入是不是也需要更正去年12月的数据,增加主营业务收入并结转成本,不然这增值税和所得税收入包括财务报表不一致,会有风险提示
老师,要是公司去年增值税申报表的收入和企业所得税的收入不一致,查出来是增值税申报表多了无票收入这一部分,那是不是要在汇算清缴的时候加上这部分无票收入?这部分无票收入在今年3月份做分录的话改怎么做?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
就是没有,所以现在不知道怎么处理
那你申报上面的税务数据怎么知道 的
就是不知道,没有合同,也没收款,也没有见发票,所以就想问下这个要怎么处理比较好?
这个没法处理,无论账和税,你都 没有准确的依据
那觉得需要更改21年度的企业年报吗?让他跟增值税申报表的一致?还是不用管了,税局问起来就说是申报增值税的时候申报错了?
同学,你的收入是和增值税申报表上的收入是一致的
不是很明白,那我到底要改企业年报,把这部分无票收入填上去,还是什么都不用做了?
你好,同学,是现在你不清楚这些无票收入是不是正确的
是的,要是一直不确定怎么处理好?还是不处理?
同学,你们要清楚哪个是正确的,才知道 怎么处理呀