你好金额小这样处理可以
2019年10月我做的分录是借管理费用2万,贷其他应付款,这个发票在2020年4月份拿到,因为是在所得税汇算清缴之前拿到发票,所以说不用调增利润,在2020年4月份我做借其他应付款贷银行存款这样不对吗?如果按你所说的在2020.4月做账年度损益调整,那我是否还要把以前做的借管理费用那一笔给冲掉?
金鑫记录了以下事项(1至8,单位:人民币(1)现金 200000 银行借款(1%) 100000 股本 100000 (2)租金费用(3月) 20000 ;现金 20000 (3)商品存货 136500应付账款 136500 (4)家俱(10年) 30000 现金 30000 (5)广告费 3000 现金 3000 (6)工资费用 6000 现金 6000 (7)办公费用 6000 现金 6000 (8)水电费 2000 现金 2000 (9)3月现销38000元;10)3月赊销20000元;(11)收到赊销顾客现金6000元; (12)支付计算机的货款30000元; (13)支付雇员薪金3000元; (14)3月末应付工资5000元; 15)支付下个月租金3000元; 16)支付一年的保险费(3月1日至次年2月28日)10000元; (17)本月欠水电费2000元; (18)购买铜质广告支付现金800元,并承诺12月31日支付余款3000元。 ; 要求: 1)解释1至8笔会计分录; (2)开设分类账户(用“T”型账户格式),将1至8笔分登入这些账户,用分录号作交叉索引号;
你好,老师 请问 预付22-23年租金,超过一年了,我这边还是做长期待摊费用可以吗,分摊的时候直接计入管理费用,支付时:借:长期待摊费用-房租 贷:银行存款 分摊时:借:管理费用 贷:长期待摊费用这样
老师,支付一笔企业邮箱费用,买2年送2年,一共3000元,我可以直接入账在这个月 借:管理费用3000 贷:银行存款3000 可以这样操作吗? 还是要直接分摊至4年每个月里?
老师,我们今天要付款2024年的一个软件使用费用,请问2023年12月支付24年的软件费,借:预付账款,贷,银行存款,那么这个会在24年去每个月去摊销这个预付费用吗?还是从23年12月开始摊销每个月的预付账款,行为发票肯定是24年1来了,或者4000块,金额不大,12月直接做预付账款,来年1月一次冲完?:借管理费用~软件费4000贷:预付账款4000
各位老师大家好,45岁了,想考注会,现实吗,呵呵
想查农行账户余额和银行符不符怎么查
我们单位是生产成型企业。出口一笔购入原材料直接销售的出口业务。那这样我是免税收入,不是免抵退了,是吗?那我的原材料发票可以正常抵扣吗?
老师,临时工还需要申报吗
我们小规模纳税人,这个月有一笔技术服务费20万的付款,款付了,票也进来了。但是这个月我们没有技术服务费的销售开票,这张成本发票入什么科目呢?库存?
个人租车给公司个税是多少
老师物流运输公司报保险赔偿款怎么做账
老师 我公司最近贷款买了3辆车。预付定金15000。贷款金额18410。贷款公司直接付给车行了。尚有18600余款未付这个怎么做分录呢
老师好,因客户违约支付我们违约金怎么做分录
老师 您好 请问2个问题 1.高新企业的软著 是招人花钱给做的,实际没有 2.研发项目是委外 也没有融入实际业务中 这最终会导致什么结果呢