你好; 是的; 主要成本就是 固定资产折旧额 和人员工资 以及 检测的工具费等
请问老师,租来的房子装修,餐厅,在建工程科目核算,现在转到固定资产、长期待摊费用、主营业务成本核算,放到固定资产的原因,是因为对我单位买来的固定资产厨房设备进行的比如灶台的搭建等放到了固定资产中。主营业务成本是因为在建工程中金额较小的部分比如装饰物的点缀每个1000元大概有200处,就直接进主营业务成本核算了。
26.【单选题】下列各项中,不会导致固定资产账面价值发生增减变动的是()。A:盘盈固定资产B:经营性租赁租入设备C:以固定资产对外投资D:对固定资产计提减值准备27.【多选题】下列各项中,企业对固定资产会计处理表述正确的有()。A:固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回B:达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产按估计价值计提折旧C:专设销售机构固定资产的日常维护费用应计入管理费用D:盘亏的固定资产当月仍应计提折旧28.【多选题】下列各项中,关于企业固定资产会计处理的表述正确的有()。A:固定资产盘亏产生的损失计入管理费用B:计提减值准备后的固定资产以扣除减值准备后的账面价值为基础计提折旧C:增值税一般纳税人购入的生产设备支付的增值税不计入固定资产成本D:对于固定资产均应按照确定的方法计提折旧
例:某公司考虑用一台新的、效率更高的设备来代替旧设备,以减少成本增加收益。旧设备原购置成本412000元,已使用5年,估计还可以使用5年,报废时预计净残值为12000元。现在,每年获取营业收入120000每年付现成本30000元如果出售的话,该旧设备可以变现1400公司准备用一台新设备代替原有设备,新设备购置成本4000000用10年,10年未预计无残值。该设备使用后,可以使年营业收入增加到14000年付现成本增加为40000元。该公司资金成本率为8%,所得税税率为25%,固定资产采用直线法计提折旧。请分析判断该公司是继续使用旧设备还是更新设备。
1、通海公司有一固定资产投资项目,其分析与评价资料如下:该投资项目投产后每年的营业收入为1000万元,付现成本为500万元,固定资产的折旧为200万元,该公司的所得税税率为25%。估算该项目的营业现金流量。2、某公司投资设备一台,设备买价为1300000元,在项目开始时一次性投入,项目建设期为2年,发生在建设期的资本化利息为200000元。设备采用直线法计提折日,净残值率为8%。设备投产后,可经营8年,每年可增加产销量4200件,每件售价为150元,每件单位变动成本为80元,但每年增加固定性经营成本81500元,企业所得税税率为25%。计算:(1)项目计算期。(2)固定资产原值、折旧额。(3)经营期的年净利润。(4)建设期、经营期的每年净现金流量。3、A公司准备投资一新项目,该项目需要投资固定资产10万元,使用寿命5年,采用直线法计提折旧,期满有残值0.5万元。另外,需投资2万元用于员工培训,在建设期期初发生,其他不计。该项目建设期为1年,投产后每年可实现销售收入12万元,每年付现成本8万元。假定企业所得税税率为25%。试计算该项目的现金流量。
服务行业,检测公司,固定资产设备租赁作为主营,然后成本,固定资产设备折旧吗?还有人工成本,如果想具体计算到每个订单的人工成本,可以准确核算?
您好老师,个税专项扣除,离婚了 再婚后,后爹可以享受这个孩子的教育的专项扣除吗?
老师,我们是3月份刚成立的公司,我4月份只有一个员工,申报医社保的时候工资按照3000申报的,5月份申报医社保时工资调整为1500,那我现在5月份申报4月份所属期的工会经费和个税的时候,这两个税种我要按3000的收入去申报,还是1500
@董老师,老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤,4月实际出勤22天,公休4天,用公式计算就是3000➗26✖️222538.5,但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了,就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07,然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对,是吧老师,我也不知道咋回事,哈哈,需要老师指点一下下
哪位老师有空帮忙做一下题,谢谢啦
老师你好,想问一下就是在每个月预扣预缴个人所得税中的综合所得中,稿酬所得,劳务报酬所得,特许权使用费所得的各项所得中需要并入工资薪金收入总额去缴纳吗?还是单独算
老师,劳务公司 给员工发放工资,要把所有员工的劳务结算单做附件放在凭证后面吗?
我们销售的产品出问题要陪付给客户2000元,上游出这个费用,我们和上游之间,和客户之间账务票怎么处理
老师怎么计算一张票面的价税
老师汇算清缴的固定资产处置,我需不要填写A105090表格,那里收入一栏是直接按照财务报表,还是要在收入明细里面填加固定资产处置的价格
你好,被挂靠方收到我们项目工程款,收到的是银行承兑汇票,转给了我们公司,我们又转了一部分现金给被挂靠方支付垫付的资金和税金,这笔转给被挂靠方的现金怎么记账呢?