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你好老师,以前年度有一部分费用计入了管理费用,现在要作为其他应收款收回来,请问我怎么做账呢。我的账务处理是借:其他应收款,贷未分配利润,请问这样对嘛?

2023-03-07 18:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-07 18:37

同学你好 对的 是这样的 然后 借银行 贷其他应收款

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快账用户8609 追问 2023-03-07 18:40

但是我的利润表显示不出来这笔数诶,如果我直接计入利润分配,未分配利润,利润表就取不到数

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齐红老师 解答 2023-03-07 18:49

同学你好 为什么取不到数呢

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快账用户8609 追问 2023-03-07 18:57

资产负债表取到数了,利润表不对

资产负债表取到数了,利润表不对
资产负债表取到数了,利润表不对
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齐红老师 解答 2023-03-07 18:58

同学你好 公式不对哦 找售后

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同学你好 对的 是这样的 然后 借银行 贷其他应收款
2023-03-07
你好;   你去年计提含税金额; 你实际会收到专票吗   
2022-06-22
你好;你们实际业务180万是什么业务的。这样好判断 。
2022-01-10
你好 不可以的没有发票
2021-01-19
同学你好,是正确的;
2021-02-18
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