同学你好 对的 是这样的 然后 借银行 贷其他应收款
去年的账,我计提基金管理费,当时做的分录是借:管理费用,贷:其他应付款,跨年了,发现计提多了,钱没有付出去,我修改分录是不是借:其他应付款2000,贷:以前年度损益调整2000,借:以前年度损益调整2000,贷:利润分配-未分配利润2000,用来调整多计提的2000元,这样做对吗?
老师,你好,月底我要预提工资费用,其中一部分是对其他单位的收入,我这样做账可以吗: 借:管理费用 其他业务成本(其他单位承担) 贷:应付职工薪酬 借:应收账款 贷:其他业务收入
老师,请问我去年未分配利润在在借方,但去年计提了一笔费用,借管理费用,贷其他应付款,今年这笔费用发生了该怎么做分录呢?
老师好,我们电费平时都是收据入账,没有发票。 平时分录:借其他应付款——电费 贷,现金。 全年电费共3075元。 在年末我要把他计入:管理费用——电费3075,贷 其他应付款——电费3075 因为没有发票,汇算清缴时再调增。 但是我现在发现2021年度 忘了把这电费计入管理费用了。 现在补记进2021年,分录:借利润分配——未分配利润3075 贷,其他应付款——电费3075。 汇算清缴时调增。 请问,我需要更正2021年度报表吗?更正哪些数据?怎么计算?
老师你好!请问去年的应该借其他应收款的,做成了管理费用,原分录是借管理费用 贷银行存款 现在要怎样调分录跨年了。
但是我的利润表显示不出来这笔数诶,如果我直接计入利润分配,未分配利润,利润表就取不到数
同学你好 为什么取不到数呢
资产负债表取到数了,利润表不对
同学你好 公式不对哦 找售后