你好,计提盈余公积是减去,但是由于公积补亏就是相反的需要增加利润
你好, 资产负债表期末未分配利润=年初资产负表未分配利润+本期利润表累计净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利 + 盈余公积弥补亏损 +(或-)本年度调整。 以前年度损益从“以前年度损益调整”科目转入“未分配利润”的金额。我是按这个公式,但是还是有差额,是怎么回事
提取盈余公积后未分配利润不就减少了嘛,如果不计提不是正好利润表的净利润就是资产负债表的未分配利润期末减期初,这中间计提之后还怎么保持利润表的净利润就是资产负债表的未分配利润期末减期初,计提盈余公积后未分配出去的情况。
你好 勾稽关系 :资产负债表期末未分配利润 = 期初未分配利润 + 利润表的本期实现的净利润 - 提取盈余公积 - 对股东分配,这里的盈余公积是期末数?
利润表的净利润等于资产负债表的未分配利润期末-期初,但是如果计提了盈余公积,那么是不是利润表的净利润就等于资产负债表的(盈余公积+未分配利润)期末-期初
为什么我财务报表不满足勾稽关系 需要详细的列出 资产负债表期末未分配利润 = 期初未分配利润 + 利润表的本期实现的净利润 - 提取盈余公积 - 对股东分配 + 盈余公积弥补亏损
去年12月暂估水电费,汇算清缴前未来票怎样处理;如果我现在冲了暂估,还调整吗,请老师讲详细点
老师累计折旧余额越来越多,怎么消?谢谢。
老师价税分离的普通发票怎么写分录
老师,去年12月做的暂估费用,还没开来票,我在今年5.30前冲了暂估,是不是汇算清缴可以不用调增
出差16报销餐费1800发票开一张可以吗,
高铁票在电子税务局没有勾选确认,直接在其他项里填了数据,怎么办
以前年度采购的商品未入账,可以现在入库吗
老师您好,年终也就是做12月份账的时候,如何把本年利润结转到未分配利润呢?分录怎么写?是先结转本年利润再做损益结转吗?
计算第四题的存货跌价准备为什么合同价不✖️80% 市场价1100*20%
股东前期筹备和营业后一直没做账,前期工程款还有未付款,股东直接用后期营业款付前期工程款,怎么入账