这个是在申报的时候算200

公司是高新技术企业,材料票是100,加计扣除是直接做账200,还是在申报的时候算200
老师,我们公司今年3月份拿到的高新技术企业证书,文件是去年12月份拿到的,想问下加计扣除,取得100万的发票,账上是做100万,还是200万
高新技术企业取得的发票,作为研发费用加计扣除,比如取得发票100万,账面做100万还是 200万
2022年10月认定的高新技术企业,申报2022年汇算清缴时,研发加计扣除是选择全年100%加计扣除呢?还是选择前三季度75加计扣除,第四季度100%加计扣除呢?
老师,我司还没申请成为高新企业,申报企业所得税加计扣除是选企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(科技型中小企业按100%加计扣除)还是企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(其他企业按100%加计扣除)吗
老师,你好,我这边一家面包生产制造业,有农产品加计扣除1%,但是自己也有在电商销售,有开电商服务票6%出去,那这样生产货物这部分的农产品加计扣除怎么做,能不能加计扣除?谢谢,
老师咨询个有关解除劳动合同问题,如果企业与员工协商一致同意解除劳动合同,企业给不给补偿?
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
账务处理还是100对吗,只是所得税算少点
是的,就是那个意思的哈