你好,请看图片划线部分,数据关系不对啊

(2021年)某生产企业为增值税一般纳税人,货物适用增值税税率13%,2021年3月发生以下业务:(1)销售货物,开具增值税专用发票,注明金额200万元,暂未收到货款;(2)购进货物支付价税合计90万元,取得注明税率13%的增值税专用发票;支付运费价税合计2万元,取得一般纳税人运输企业开具的增值税专用发票;(3)月末盘点库存材料时发现,上月购进且已计算抵扣进项税额的免税农产品(未纳入核定扣除范围)发生非正常损失,已知损失的农产品成本为80万元(含一般纳税人运输企业提供的运输服务成本1.5万元):(4)转让2015年购入的商铺,取得价税合计1000万元,商铺原购人价为500万元,该企业选择简易计税办法(5)期初留抵进项税额5万元。已知:该企业当月购进项目的增值税专用发票均已申报抵扣。要求:根据上述资料,回答下列问题。(要求:写出计算过程)1.业务(2)可抵扣进项税额是多少万元?2.业务(3)应转出进项税额多少万元?3.业务(4)应缴纳增值税多少万元?4.该企业3月应缴纳增值税多少万元?
(2021年)某生产企业为增值税一般纳税人,货物适用增值税税率13%,2021年3月发生以下业务:(1)销售货物,开具增值税专用发票,注明金额200万元,暂未收到货款;(2)购进货物支付价税合计90万元,取得注明税率13%的增值税专用发票;支付运费价税合计2万元,取得一般纳税人运输企业开具的增值税专用发票;(3)月末盘点库存材料时发现,上月购进且已计算抵扣进项税额的免税农产品(未纳入核定扣除范围)发生非正常损失,已知损失的农产品成本为80万元(含一般纳税人运输企业提供的运输服务成本1.5万元):(4)转让2015年购入的商铺,取得价税合计1000万元,商铺原购人价为500万元,该企业选择简易计税办法(5)期初留抵进项税额5万元。已知:该企业当月购进项目的增值税专用发票均已申报抵扣。要求:根据上述资料,回答下列问题。(要求:写出计算过程)1.业务(2)可抵扣进项税额是多少万元?2.业务(3)应转出进项税额多少万元?3.业务(4)应缴纳增值税多少万元?4.该企业3月应缴纳增值税多少万元?
、某贸易企业为增值税一般纳税人,税率为13%,2020年发生如下业务:1、购进商品一批,不含税单价为100万元/件,共计10件,已开具增值税专用发票,货物已进仓,货款尚未支付。2、当月月初结存货物20件,加权平均单价为110万元/件,结存总成本为2200,经上述购进业务后,当月的加权平均成本是多少?3、当月共计销售50件销售不含税单价为150万元/件,全部货款已收取银行存款,货物已交付4、按加权平均成本法计算并结转当月销售的成本,并作出会计分录5、计算当月需要交纳的增值税和各项附加税,并作出相应的会计分录(增值税13%,城建7%,教育费附加3%,地方教育费附加2%)6、当月员工工资共计10000元,其中,员工自行负担的社保100元,公司负担的社保300元,个税150元,员工工资用银行支付,公司负担的社保用银行存款支付。相应的社保已交纳。、某贸易企业为增值税一般纳税人,税率为13%,2020年发生如下业务:1、购进商品一批,不含税单价为100万元/件,共计10件,已开具增值税专用发票,货物已进仓,货款尚未支付。2、当月月初结存货物20件,加权平均单价为110万元/件
某贸易企业为增值税一般纳税人,税率为 13%,2021 年发生如下业务 购进商品一批,不含税单价为 100 元/件,共计 10 件,已开具增值税专用发票,货物已进仓,货款尚未支付。 2、当月月初结存货物 25 件,加权平均单价为 100 元/件,结存总成本为 250,经上述购进业务后,当月的加权平均成本是多少? 老师回答一下这个题吧 谢谢
[计算题](2021年)某生产企业为增值税一般纳税人,货物适用-|||-增值院税率13%,2021年3月发生以下业分:-|||-(1)销售货物,开具增道税专用发票,注明金额200万元,就顶尚-|||-未收到-|||-(2)购进货物,支付价院合计金额90万元,取得一般纳税人开具的-|||-增值税专用发票,支付运费价税合计2万元,取得一般纳院人运输企-|||-业开只的增值税专用发票:-|||-(3)月末盘点库存材料时发现,上月购进的已抵扣进项悦额的兔税-|||-农产品(未纳入核定扣除)发生非正常损失,该批农产品成本80万元-|||-(含一般纳税人运输企业提供的运输服务成本1.5万元)-|||-(4)转让2015年购入的商铺,取得价院合计1000万元,商铺原购-|||-入价为500万元,该企业选择简易计税方法计税;-|||-(5)期初留抵进项税额5万元,-|||-已知:该企业当月购进项目的增值税专用发质均已申报框扣-|||-很您上述汤料,回答下列问题
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